nc财务软件年底怎么结账(nc财务软件)

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本文目录:

NC账套没有结账,第二年怎么做账

第一步:反结账2015年1月、2月,取消记账,但审核不取消,防止2015年1月、2月数据变动差错。

第二步:“期初余额”,点击“期初建账”取消期初建账,否则,系统提示2015年已建账,2014年12月无法反结账。

第三步:根据审计调整分录账务调整,为方便查找,以区分审计账务调整以及凭证打印,2014年12月已审核、记账凭证不取消,直接在该后面添加审计调整分录。然后结账损益审核、记账,生成报表。如果在记账时提示“凭证期间已结账”,请退出NC,并重新登录NC就可以了。

第四步:“期初余额”点击“SPAN年初重算”首先选择核算账簿、会计期间及对应的币种;如果上年业务都已结账,单击“年初重算”按钮,选定需执行年初重算的末级科目系统 默认不包括损益类科目,此时可勾选 “包括损益类科目”,使右侧框中可供选择的科目包含损益类科目),系统将自动把所选定科目的上年年末余额结转至本年年初,之后可在此基础上进行调整,调整方法同年初录入方式。

第五步:“期初余额”点击“期初建账”上一年年末未结账,本年不许进行年初建账。年初建账的步骤是:单击本按钮,在弹出的界面上单击〖下一步〗,如果试算平衡,单击〖下一步〗,如果期初数据通过检查,单击〖建账〗,年初建账完毕,返回期初余额的窗口。

新中大财务软件的库存管理系统年底结账如何操作?

年度结转操作步骤 :

1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。

2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——期初余额——点击开账。

3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了。

会计 用友NC 结账操作流程

NC产品一般在实施过程中会结合企业自身情况编写操作手册,其中的一部分就是关于结账的。 结账之前要将所有业务部分的本月单据生成凭证,(当然这个是根据企业情况自己决定,可能有些业务在财务上不需要做到本月)包括采购入库单, 材料出库单,销售出库单,内部交易的调拨出入库,应收应付单,固定资产折旧,新增,盘点产生的其他出入库单等等。在凭证生成节点下将所有单据生成凭证之后,才能进行总账的结账。 因为每个企业的业务不一样,所以在这里提问只是一些概括性的答案,具体操作还需要咨询该项目的实施顾问或者维护工程师。

用友财务软件如何结账?

可以考虑如下操作

结账

(1)

执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2)

单击要结账月份,单击“下一步”按钮。

(3)

单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。

(4)

单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

(5)

查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

注意:

结账只能由有结账权限的人进行。

本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。

结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。

若总账与明细账对账不符,则不能结账。

如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。

结账前,要进行数据备份。

取消结账(取消结账后,必须重新结账)

(1)

执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。

(2)

选择要取消结账的月份“2003.01”。

(3)

按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。

(4)

输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。

注意:

当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。

年底结账的步骤是什么

年底结账的步骤有:1.年底转账:《会计基础工作规范》规定的结账程序及方法是:(1)结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。(2)结账时,应当结出每个账户的期末余额。2.结清旧账:结清旧账的做法如下:需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结账时,所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。3.记入新账:年度终了,要把各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明“结转下年”字样;在下一会计年度新建有关会计账簿的第一余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明“上年结转”字样。

《会计基础工作规范》

第四条 单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任。

第五条 各省、自治区、直辖市财政厅(局)要加强对会计基础工作的管理和指导,通过政策引导、经验交流、监督检查等措施,促进基层单位加强会计基础工作,不断提高会计工作水平。国务院各业务主管部门根据职责权限管理本部门的会计基础工作。

用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?

一、首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。

1、进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。

2、在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。

3、点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。

二、结转上年度的数据。

1、进入系统管理,点击系统下拉菜单中的注册,用户名要选择要做帐套的帐套主管的名字一般也就是操作员的名字,选择要做的帐套,会计年度选择本年度的年度,如果要结转05年的年度期末数据,此时要选择06年的然后点击确定。

2、在菜单栏中选择结转上年度数据。

3、在结转上年度数据总选择总账系统结转。

4、点击确定。

对待摊费用的处理

根据《企业所得税法》及其实施条例规定,企业发生的下列支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除:

一已足额提取折旧的固定资产的改建支出;

二租入固定资产的改建支出;

三固定资产的大修理支出;

四其它应当作为长期待摊费用的支出。

除此以外税法规定将不允许在以后年度摊销其它费用。

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