财务软件中付款单怎么入(财务付款凭证是什么)

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件中付款单怎么入的知识,其中也会对财务付款凭证是什么进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

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本文目录:

柠檬云财税怎么登记付款单

方法;

1、首先,登录柠檬云财务软件,进入软件主界面。

2、如果你要新增科目,您可以点击左侧的设置在弹出的选项中点击科目。

3、然后输入科目编码,科目名称等,输入完成后点击保存。

4、如果你要备份,您可以点击设置然后选择备份恢复。

5、系统有两种备份形式,可以根据需要选择备份形式。备份数据包:下载经过加密的数据包,任何人均无法查看数据内容,该数据包仅用于上传至柠檬云财税网站恢复数据。备份之后,点击下载,可以把数据包下载到本地保存。点击“上传本地备份”,可以把之前保存的数据包上传到系统,进行恢复。备份Excel:适用于分析数据,可下载至电脑查看,但是不能用来上传excel恢复账户数据。选择“备份EXCEL”,点击“开始Excel备份”,点击“下载”,即可将账户里的数据以EXCEL格式下载至自己的电脑上。

鼎捷erp系统怎么录入付款单

财务部人员登录企业应用平台点击业务工作,财务会计,应付款管理,付款单据处理。双击选择栏,或单击全选按钮,单击审核按钮,系统完成审核并给出审核报告。点击核销处理,手工核销,在核销条件窗口,选择供应商。点击制单处理,打开制单查询,选择付款单制单。单击制单按钮,生成一张记账凭证,修改财务费用。

付款凭单制的基本原理可归纳如下:1、一切现金支付业务均须事先填制付款凭单;2、业务过程中,要以严格的凭证稽核工作为基础,有关经办人都要——办理后在付款凭单上签字,以工业企业的材料采购为例,其业务过程应是:仓库部门提出采购要求→计划部门列入计划后提交采购部门→采购部门提交行情表给领导审批→采购部门采购→仓库部门验收→采购部门核对发票、数量、规格并认可,在这一业务过程中,有关人员都要在付款凭单上—签字;3、上述稽核工作——完成后,由会计部门负责应付帐款的人员保管付款凭单,按付款先后顺序放置;4、付款期限到时,将付款凭单及附属凭证送交财务主管,批准付款;对于现购和其他现付业务,凭单要立即送财务主管批准付款;5、出纳部门只能对已经批准付款的凭单付款,从而使授权付款与经办付款的职责明确分开;6、出纳部门办理付款手续后,将两份副联送交会计部门,一份由负责应付帐款的人员,连同已注销的付款凭单及附属凭证归入已付款凭单档案,另一份则据以记帐;7、传递中的凭单不得再交给填制人员处理,凭单送回会计部门之前,必须在付款人员的严格监督下对已付款凭单及附属凭证进行注销,以防止不法行为。

部分银承部分电汇的付款单在u8上如何录单

1,在u8上进入业务操作模式选择单据列表录入付款申请(不是查询)。

2.如果没有“银承”这个科目就点击“银行存款-现金流量类别-保证支付交易”。

3,再次确认无误后,即可生成收到的电子回单

管家婆辉煌软件怎么录入应收款和应付款,请详细说明,谢谢

管家婆辉煌软件怎么录入应收款和应付款,请详细说明,谢谢?按照您的说法 把销售商品给对方,对方未付款 那么您这张单据下面的收款金额就会是空的。

这时只要您直接过账,软件会自动后台将对方为付款的金额记录到您的“应收应付”中去,

您只要点击导航里面的“应收应付”就能看见对方往来单位的应收款增加了。

“ 等到对方把欠款付了之后又该如何录入”? 这时您需要打开一张“收款单” ,选择往来单位后 按要求填写收款金额 就OK了。销售开单,收款金额处按照实收情况填写金额,收多少填多少,没收不填。与销售金额差额款项自动计入应收,在报表应收应付中可以查到。

对方把欠款付了之后在销售管理或账务管理下点开收款单 往来单位处选欠款人,该欠款人之前欠款未结算单据都会显示出来。填写收款账户及本次收款金额即可。

另外需要注意的是未结算单据那里需要按每张单据金额进行手工录入结算金额或者点击右下自动分配按钮方可退出保存单据。

如何录入付款申请单?

在“现金管理”菜单中、单击“录入付款申请单”,进入付款申请单卡片界面。信息项名称操作说明编号不可编辑付款原因下拉菜单,可选内容为“基础设置-支付原因”中收支操作为“付”的数据, 根据收支原因的“对应交易方”决定“付款给”显示为下拉菜单还是文本框付款给1.如果显示下拉菜单,根据收支原因的“对应交易方”要填充“付款给”下拉菜单的内容: (1)选择供应商, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息-供应商档案”维护的内容。(2)选择客户, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息-客户档案”维护的内容(3)选择职员, 付款给的下拉菜单中的内容为“基础信息-员工档案”维护的内容2.如果显示文本框,付款对象是可以输入的3.在下拉列表中选择一个(1)当付款原因的“对应交易方”为“供货商”时,用户在收款人列表中选择一个收款人。当用户选择收款开户行时,如果此供应商只有一个账户,则收款市县、收款行别、收款开户行自动生成,不可修改;如果此供应商多于一个账户,则弹出一个窗口显示出此收款人的所有帐户,用户可选择一个后,此收款人的收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行自动生成,不可修改。(2)当付款原因的“对应交易方”为“单个员工”时,用户在收款人列表中选择一个收款人。选择后,此收款人的收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行自动生成,不可修改。(3)当付款原因的“对应交易方”为“客户”、“其它”时,收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行可录入。(4)当付款原因的“对应交易方”为“所有员工”时,收款省份、收款市县、收款行别、收款开户行不可录入。收款行别收款省份收款市县收款开户行如果收支原因的“对应交易方”是“其它”或者“客户”,则可编辑,其它情况下不可编辑。在编辑的情况下,各个字段的操作说明如下:收款省份:用工行提供的“地区代码表”的“省份”填充收款市县:根据选择的收款省份,用工行提供的“地区代码表”的“市县”填充收款行别取自“行名行号库”收款开户行:输入后,按回车,弹出一个新窗口,可以在行名行号数据库中根据“收款行别”、“收款省份”、“收款市县”以及输入的“收款开户行”进行模糊查询,把查询的内容填充入列表中,用户可以选择一个。收款户名收款帐号帐号性质如果收支原因的“对应交易方”是“客户”或者“其它”,则可编辑,其它情况下不可编辑出款帐号下拉菜单,可选内容为“基础信息-现金银行帐户”维护的内容,用户可以选择一个付款金额文本框,可输入大于零的小数加急复选框,默认为不选中预约复选框,当收款行别是工行的情况,此选项不可用,当收款行别不是工行的情况,此选项才能可用,默认为选中备注多行输入框,可以输入制单人不可输入,为当前登录的操作员的姓名(如果姓名不存在显示为登录名)制单日期不可输入,为当天的日期审核人不可输入,为审核操作时,当前登录的操作员的姓名(如果姓名不存在显示为登录名)审核日期不可输入,为审核的日期执行人不可输入,为执行网银付款时,为当前登录的操作员的姓名(如果姓名不存在显示为登录名)执行日期不可输入,为执行网银付款的日期状态缺省为草稿,不可以编辑 各个操作按钮的说明如下: 保存:保存录入的付款申请单。保存并新增:为了方便用户连续录入,在保存录入的付款申请单的同时,又新增一个空白的付款申请单。 付款申请单列表: 切换页面到付款申请单列表界面。 撤销:对于新增的付款申请单可以清空,对于修改的付款申请单可以恢复原来保存的数据。修改:修改录入的付款申请单。 状态保存保存并新增撤销修改新增是是是 查看 是修改是是是 上一页、下一页:根据此记录在列表中的位置来确定是否显示根据单据的状态显示特殊按钮:状态删除审核取消审核提交网银付款刷新付款状态查看付款回单提交是是 审核 是是 待网银授权 是 受理中 是 付款失败是 是是 付款成功 未知状态 是 已生单 是

怎么使用金蝶财务软件入账?

直接进入费用,如果是一般纳税人,增值税可以抵扣,步骤如下。

1.点击“主窗口”中“凭证录入”,弹出一张凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件张数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽,弹出常用摘要窗口。

2.此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入,支出等)类别名称自编,点右边“增加”按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏。

3.点击“获取”或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项目,然后回车输入金额,继续输入第二条分录,

4.此时输入摘要时可使用快截方式“..”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额,此时可使用自动计算衡“CTRL”+“F7”快捷键功能,系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽,凭证输入完毕,保存后系统会自动弹出一张空白凭证,继续凭证输入工作。

5.模式凭证:制作完一张常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏“编辑”,点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾,“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。

6.使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可,修改相应的凭证附件张数,凭证日期和相关内容等信息。 

www.bjufida.com 在上述内容中已对财务软件中付款单怎么入和财务付款凭证是什么的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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