k3金蝶财务软件如何做账(金蝶k3财务软件的基本操作)

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本文目录:

金蝶软件做账流程

金蝶软件做账流程:

1.进入软件后,点击"财务会计-总账-凭证处理"。

2.进入凭证处理后,点击凭证录入。

3.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存按钮。

4.每月完成凭证后,月末审核过账,点击凭证处理——凭证查询。

5.进入凭证查询时,会自动弹出一个窗口,选择未过帐和未审核,然后点击确定。

6.这样就把未过账和未审核的凭证搜出来了。单击顶部的编辑,然后单击批批准。

7.批量审批成功后,点击第二行的“过滤”按钮。

8.点击过滤打开刚才的窗口,可以选择已批准和未发布。

9.过滤出已批准和未过帐的凭证后,单击编辑——全部过帐。

10.所有过账成功后,返回主界面,点击“总账——结账”。

11.单击“结帐”后,单击“最终结帐”。

金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司(股票代码:0268)、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商。

金蝶通过管理软件与云服务,已为世界范围内680万家企业 、政府提供服务。

金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!

金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:

1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。

2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。

3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。

4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。

5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。

6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。

金蝶财务软件如何建账

1、安装金蝶单机版软件后,打开金蝶软件,“文件”——“新建帐套”。

2、命名新建账套名称,选择保存路径。

3、再次输入“账套名称”,然后进行“下一步”。

4、选择所属行业界面,可以选择各类企业,本次建账选择“不建立预设科目表”,设好进行“下一步”。

5、设置“记账本位币”,根据账务处理实际情况。

6、定义会计科目结构,设置会计科目级数、各级科目代码长度,一级科目代码长度选择“4”。

7、定义“会计期间的界定方式”,根据需要选择,本账套不需要更改。

8、“初始数据录入”界面,可在左上方选择各种币别,根据期初数据情况录入各币种期初数,核对无误后,选择“试算平衡”项目,系统自动进行试算平衡校验,有误修改;无误则可继续进行后续工作。

金蝶K3操作详细流程

一、 登陆软件:

1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。

2、 组织机构:2011 公司密码2011

3、 如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政

命名用户身份登录,用户名:demo 密码demo 确定

二、 总账管理:

每月会计流程:注意按流程做账

正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

反流程:反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证

简化流程:凭证录入—过账—结转损益—期末结账

1.凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器

2.凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号

新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账

成批审核:编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)

凭证过账:编辑—全部过账、全部反过账

“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”,还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

结转损益:结账—结转损益

期末结账:总账—结账—期末结账

反结账:回到上月

“冲突”字样:系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务

三、 查询账簿:

1、 查询“科目余额表”,注意过滤条件,你要看哪部分?

*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

*既可以查询总账科目数据,又可以查询明细科目数据。

*软件里应用最广泛的表

*可以查询专项问题,例如“工程施工”

2、 查询“明细分类账”,注意过滤条件

3、 查询“多栏账”,注意过滤条件:

设计:多栏账后期增加明细栏目,要通过设计自动编排进去。

编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”,2级和3级效果是不一样的。

4、 核算项目与科目组合表:注意你想要什么数据?

四、 报表管理:

1、报表生成:F9

2、公式取数参数:

会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表

3、公式的.意义:

Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和

公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格

4、打印:①打印设置:打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置:边距清零0③预览,宽度调整,手拉,右键列属性给宽度230-260.

5、跨账套汇总:明白设置原理,分账报表结束,生成汇总报表。

五、 业务单据操作:

1、外购入库单(实物入库---往来与成本)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

②、生成凭证:单据生成凭证

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

按1、2、3、4、5顺序生成凭证,注意过滤条件。

2、生产领料单:(实物数量出库—材料出库成本核算)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

②、生成凭证:单据生成凭证(与上面操作一致)

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

六、 “材料出库核算”的操作:月末2次以上操作

供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。

七、 月末结账:

1、 现金结账:出纳操作,现金管理—期末处理—期末结账

2、 业务结账:会计操作,存货核算—期末处理—期末结账

3、 总账结账:会计操作,总 账—结 账—期末结账

八、 月末对账:

1、 出纳与会计月对账:现金管理—总账数据—与总账对账

2、 保管与会计月对账:供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账

九、 业务查询:单据、库存报表查询

1、 单据查询:审核、反审核、修改、删除

外购入库单—维护,生产领料单—维护,调拨单—维护

2、 库存报表:

存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

存货核算—报表分析—材料明细账

拓展:

模块

金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员,对企业的财务进行全面管理,在完全满足财务基础核算的基础上,实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一,帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变,最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用,同时可与业务系统无缝集成,构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。主要有以下八大模块子系统:

——财务管理

——供应链管理

——生产制造管理

——销售与分销管理

——人力资源管理

——办公自动化

——客户关系管理

——商业智能

怎么使用金蝶财务软件入账?

直接进入费用,如果是一般纳税人,增值税可以抵扣,步骤如下。

1.点击“主窗口”中“凭证录入”,弹出一张凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件张数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽,弹出常用摘要窗口。

2.此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入,支出等)类别名称自编,点右边“增加”按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏。

3.点击“获取”或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项目,然后回车输入金额,继续输入第二条分录,

4.此时输入摘要时可使用快截方式“..”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额,此时可使用自动计算衡“CTRL”+“F7”快捷键功能,系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽,凭证输入完毕,保存后系统会自动弹出一张空白凭证,继续凭证输入工作。

5.模式凭证:制作完一张常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏“编辑”,点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾,“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。

6.使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可,修改相应的凭证附件张数,凭证日期和相关内容等信息。 

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。

二、结账的具体步骤:

1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;

1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);

2、点击“财务期末结账”;

3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);

4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)

5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。

三、结账注意事项

1、确认本月单据全部审核;

2、检查存货的核算避免遗漏;

3、如有固定资产模块记得计提折旧;

4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;

5、在年结之前一定要备份帐套数据;

6、最后进行结账处理。

关于k3金蝶财务软件如何做账和金蝶k3财务软件的基本操作的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

文章标签: k3金蝶财务软件如何做账 ,

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