财务软件做凭证红字怎么做(会计软件红字怎么弄)
用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件做凭证红字怎么做的知识,其中也会对会计软件红字怎么弄进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
本文目录:
- 1、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?
- 2、如何做红字凭证
- 3、金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的
- 4、金蝶红字凭证怎么做?
- 5、红字凭证如何做?
- 6、用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理?
若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。
若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
做红字冲销时,摘要需要标明“调账/调整”字样,也要清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号也要写清楚,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好。
补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样,清楚表明修改几月的凭证,修改凭证号。
扩展资料:
会计差错更正的原则:
1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范
在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中,分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件,在更正会计差错时必须遵照执行。
只有遵从统一的规定,财务会计工作才规范,更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。
2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求
会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。
只有符合会计原理和核算程序,才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。
如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求,采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法,则会导致账务混乱,是很不利于纠错的。
3、会计差错更正必须具有针对性
会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节,错在哪项会计认定,是哪类差错;将差错识别归类后,就应及时针对不同的差错类别,选用不同的更正方法。一句话,对症下药,问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。
参考资料来源:百度百科-会计差错更正
如何做红字凭证
红字凭证一般是对之前错误凭证的一种更正或是冲减,具体的处理如下:
发生账务处理时,
借:管理费用100,
贷:其他应付款100,
发生红字冲减时,
借:管理费用-10,
贷:其他应付款-10。
在实际财务软件上进行处理时,先做正确的凭证,直接把数据变成负数就是执行了红字冲减。
金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的
1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候,我们可以先不管红字的情况,按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。
2、处理红字金额录入完成后,将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上,按一下键盘上的减号键-,这时金额就相当于红字了。
3、查询到当时您错录的凭证,选定上方的“冲销”。
4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。
金蝶红字凭证怎么做?
问题一:金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的 输入“-”号就会变成红字,或者在科目余额方向的反方向输入金额,就是红字了。比如1001现金的科目余额是借方,如果你把金额填到贷方去,就变成红字了。
问题二:怎么使用金蝶软件开红字凭证 1、首先还是按照正常程序录入凭证并录入录入好金额,金额录入好了之后按下键盘上的“减号”金额就自动变成红字了。
问题三:金蝶记账凭证损益凭证红字是什么意思 你好!金碟软件在结转损益时按二级科目余额结转,如财务费用当期有存款利息收入,在结转损益凭证时会出现红字。
问题四:金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法? 红冲就是做一号反向的凭证
假如说你原来的一号凭证做错了,
例
生产领用原材料100万
正确的分录
借:生产成本 100
贷:原材料 100
那么如果由于错误,而填成了下面的分录
借:生产成本 200
贷:原材料 200
那么红冲分录就应该这样
借:原材料100
贷:生产成本100
问题五:金蝶k3红字出库单如何生成记账凭证 和蓝字的出库单一样操作,存货核算里凭证管理生成凭证,过滤条件可以是红蓝单或者全部。
问题六:金蝶kis 销售发票红字怎么生成凭证 跟蓝字一样都在存货核算-凭证管理里生成,左边选择业务类型销售出库,过滤窗口红蓝字选择红字。借:主营业务成本或其他业务成本,贷:库存商品或原材料
问题七:如何录入红字金额的什么会计凭证? 【分析】:在会计分录中,有时因为更正账务的需要,需要录入红字凭证;有时因为冲账的需要,需要录入红字凭证,等等,有很多这方面的实际需要。虽然录入反方向金额也可以实现最终的需要,但不可避免地会出现虚增发生额的情况,因此最好的方法还是直接进行同方向的红字更正。
在金蝶KIS所有系列的产品中,已经针对这种会计分录提供了红字录入的功能,甚至可以使得金额数据在红字和蓝字之间随需转换,而实现这个需要,只需要在按钮上轻轻一按就可以了。
【处理】:1、正常录入凭证分录 在录入红字分录的时候,我们可以先不管红字的情况,按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录,如:
也就是说,如果红字金额在借方,那么就先在借方金额栏中直接录入金额;反之如果红字金额在贷方,则直接将对应分录的金额先录入到贷方金额栏中,如上图所示。
2、处理红字金额
录入完成后,将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上,按一下键盘上的减号键-,这时金额就自动变成红字了,如:
问题八:金蝶迷你版如何红字冲销,步骤是什么? 首先打开一张凭证,正常填写摘要、科目偿和金额,【注意了】在填完金额后,按一下【减号】,字体变成红色,既可。
问题九:金蝶录入红字分录出现记字无贷方 5分 设置一下参数:
点系统维护-账套选项-凭证-取消勾选“凭证借贷双方都必须有”的参数。
如果满意我们的回答请记得[纳],你的采纳是我们答题的无限动力。
问题十:金蝶软件怎样做红字冲销? 借:管理费用--修理费(红字)
借:管理费用--保险费(蓝字)
摘要注明冲几月几号凭证
红字凭证如何做?
红字凭证如何做?
原分录如下:
收入 借: 现金 300
贷:主营业务收入 291.26
应交税金-未交增值税 8.74
由于这笔业务不存在,故收入需要调减291.26,但是增值税已经交了,我已经做的调整如下,还需要怎样才能让“应交税金-未交增值税”科目不受影响?
调整**月**号凭证 借: 现金 -300
贷:主营业务收入 -291.26
应交税金-未交增值税 -8.74
你这不是做完了吗?
红字凭证如何做——如果是手工帐,就用红笔写数字或用蓝笔加负号写数字。如果是财务软体,敲击空格键就变成红数了。
国税凭证如何做?
借:应交税费--应交增值税--未交税金
贷:银行存款
如是小规模纳税人,
借:应交税费--应交增值税
贷:银行存款
说明一点,这个应交税费--xx税 ,是上期期末已经计提的。
除增值税外,其它入“管理费用”
如何做报销凭证
1.可以让该员工填写补借6000元的借款单,根据该借款单做付款凭证;
2.根据员工交来费用报销单发票16000元填制报销凭证,转帐凭证核销员工的16000元借款即可.
抵税如何做凭证
你是不是问,6月多交了5月会计期间的1000元营业税及附加,问怎么做6月缴纳时的凭证,及7月缴纳6月会计期间的凭证如何做?
6月缴纳时的凭证(按付款数做凭证),?为正常数
借:应交税费-营业税 ?+1000
应交税费-城建税 相应金额
应交税费-交易费附加 相应金额
贷:银行存款 对应金额
6月月末实际提取税金时,收入按(实际数-上月多交1000元倒算的收入)提取,即:借:营业税金及附加 扣除多交的收入计算的
贷:应交税费-营业税 ?-1000
应交税费-城建税 相应金额
应交税费-交易费附加 相应金额
7月实际缴纳时,按6月末提取数缴纳就可以了,这样,实际缴纳的款项就和实际收入对上了。
劳务费如何做凭证
你们这个劳务是为什么专案而做的?
是你们的生产的成本专案发生的计入生产成本。
是为了你们的工程专案发生的计入在建工程。
您好,您说的基本正确。应该进主营业务收入吧,税费么进应交税费
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费
erp中如何做冲消凭证
先去了解ERP 是什么,再问这问题,你用的系统是哪个公司的,什么版本的,都不说,让别人怎么回答
有贷记凭证回单联如何做凭证?
1、借:预付账款或其他相关业务的科目(有回单就可以)贷:银行存款2、借:管理费用-办公费贷:银行存款(做付款凭证)
罚款支出如何做凭证
借 营业外支出-罚款支出 , 贷 现金
供参考。。
调料加工如何做凭证
咖啡豆可以加工成米??太强大了!
借:生产成本—大米
贷:原材料—咖啡豆
借:库存商品—大米
贷:生产成本—大米
用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
1、同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。
2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
3、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
4、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。
5、如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同,需要点击工具栏的“保存”按钮,并在弹出的对话框中点击“确定”。
6、对于这张凭证,同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。
关于财务软件做凭证红字怎么做和会计软件红字怎么弄的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。
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