金蝶财务软件怎么月结(金蝶财务软件怎么结转损益)
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本文目录:
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法:
1. 凭证审核完毕,
2.凭证过账完毕,
3.期末调汇,
4.结转损益,
5.损益凭证审核、过账,
6.结账。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。
金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下:
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。
金蝶财务软件如何设置报表月份
工具/原料
电脑 金蝶财务软件
方法/步骤
1、打开金蝶财务软件,点击左边的【报表与分析】。
2、在页面最右边“我的报表”处,点击需要设置日期的报表。
3、弹出一个利润表界面,,点击上方的【工具】。
4、弹出选项,点击【公式取数参数】。
5、弹出参数框,缺省年度:输入需要的年度,开始日期:输入需要的月份,结束日期:默认为开始月份,点击【确定】。
6、点击页面上方的"!"图标。
7、设置报表日期完成。
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