T财务软件如何审核凭证(财务软件怎么反审核)
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本文目录:
用友T3如何反记帐、反结帐、反审核
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
财务记账凭证怎么审核
1、审核的原始凭证,记账凭证必须以审核无误的原始凭证为依据。
2、审核记账凭证内容和签章:
记账凭证应连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的,可以采用分数编号法编号。
记账凭证的书写应清楚、规范。相关要求同原始凭证。
记账凭证可以根据每一张原始凭证填制,或根据若干张同类原始凭证汇总编制,也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。
记账凭证上,必须有填制人员、审核人员、记账人员和会计主管的签名或盖章。对于发生的收款和付款业务必须坚持先审核后办理的原则,出纳人员要在有关收款凭证和付款凭证上签章,以明确经济责任。对已办妥的收款凭证或付款凭证及所附的原始凭证,出纳要当即加盖“收讫”或“付讫”戳记,以避免重收重付或漏收漏付发生。
除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。
用友财务软件教程怎么去审核转账凭证
以有审核权限的操作员进入软件,审核凭证处过滤出要审核凭证的条件(月份,凭证类别等),打开这张凭证,点审核或审核下的成批审核凭证,但要记住,制单人和审核人不能为同一人。
金蝶财务软件为什么输入凭证后不能审核,说是没有要审核的凭证?
金蝶财务软件输入凭证后不能审核,说是没有要审核的凭证是设置错误造成的,解决方法为:
1、进入系统后,点击财务会计类别进入。
2、然后,点击总账,点总帐里的凭证处理。
3、点击凭证处理类别里的“凭证查询”。
4、进入凭证查询后,点击上端的过滤按钮。
5、选择“未审核,未过账”,然后点确定按钮。
6、出现一个下拉菜单,点击下端的“成批审核”。
7、选择“审核未审核凭证”,点击确定,就可以把未审核的凭证全部成批审核了。
用友T3如何反审核
用友软件由于是记账软件,讲究步骤紧密、操作谨慎,所以一旦制单错误,就很麻烦,那么如果填制凭证错误,并且已经审核、该如何反审核呢
1、逐一反审核: 首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作
2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】
3、在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】
4、单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证,像刚才一样,一条一条单击后取消审核
5、成批反审核: 如果整个月份的凭证都需要反审核,也可以成批取消审核。如上步,单击反审核的任一条凭证记录后,点击【确定】
6、选择【审核】——【成批取消审核】
7、信息无误后,点击【确定】即可,这一个月份已审核凭证都反审核了
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