财务软件t6怎么反账(用友t6财务软件反记账)

www.bjufida.com 小编要给大家介绍财务软件t6怎么反账,以及用友t6财务软件反记账对应的相关知识,希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。

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本文目录:

用友t6固定资产模块如何反结账

用账套主管(或有权限的用户)登入固定资产模块,要取消几月份的就用几月份的日期登陆,选择处理-恢复月末结账前状态,即可。

资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。不能带来经济利益的资源不能作为资产,是企业的权利。资产按照流动性可以划分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

其中,流动资产是指可以在1年内或者超过1年的1个营业周期内变现或者耗用的资产,包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。

扩展资料:

会计科目:

资产:库存现金、银行存款、其它货币资金、交易性金融资产、在途物资、原材料、固定资产、无形资产、递延所得税资产、在建工程、工程物资、商誉、库存商品、长期股权投资。

会计主体可以主张权益的科目:应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、其他应收款。

资产的减少及减少准备科目:坏账准备、材料成本差异、长期股权投资减值准备、长期应收款、累计折旧、固定资产减值准备固定资产清理、累计摊销、无形资产减值准备、长期待摊费用、待处理财产损益。

参考资料来源:百度百科——资产

在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算

在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算, 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?

用友软件的普通采购发票已经结算了,取消结算的方法是:

1.在核算模块删除已经生成的凭证;

2.核算模块取消采购单记账;

3.采购模块取消结算;

4.取消采购单审核即可。

用友T6软件委外结算与委外发票结算是同一个操作吗

解决方案:

委外结算的正确流程:委外订单 — 委外材料出库 — 委外产成品入库 — 委外发票到达 — 委外发票结算(计算加工费并反写到入库单上) — 委外材料出库单记账(确定材料真实费用) — 委外结算(计算入库成品的材料费、加工费、运费,并反写到入库单上的单价和金额) — 委外产成品入库单记账(确定成品成本以及制单前提) — 委外产成品入库单生成凭证。

根 据这个流程可以看出,委外发票结算与委外结算不是同一项操作!

请教 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?

取消结算步骤;

1、在核算模块删除已经生成的凭证;

2、核算模块取消采购单记账;

3、采购模块取消结算;

4、取消采购单审核即可。

用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案,是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。2013年1月9日,用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划,速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。

T6采购普通发票已经结算,怎么才能删除

依次点开 采购管理-采购结算-结算列表 ,在里面找到普通发票0000000001对应的结算单,打开之后点上面的删除,这时删除了该发票的结算单,然后在回发票界面点上面的删除,这次才删除的发票

用友u8发票反结算要怎么操作?

:jingyan.baidu./article/fea4511a128558f7bb91258d.

用友手工结算时,结算数与发票数不一样 不能结算 怎么办

采购入库单和数量和发票数量需要保持一致。

如果是入库多,发票少,这种可以进行部分结算,可以修改一下采购结算地方的结算数量。

如果是发票多,入库少,这种一般是合理损耗或者非合理损耗,在采购结算的界面也可以处理,输入合理损耗数量或者非合理损耗数量。

用友u8入库单和发票已结算,如何跨月回冲已结算的发票?

存货核算反结账,然后删除发票的结算单

使用金蝶会计软件时,对于已经审核结算的单据,怎样反结算

结算的那一步旁边应该有个反结算的选项

在用友软件的企业应用平台中,收付结算中只有结算方式,则付款条件怎样操作

你的付款条件具体指什么,如果要设定业务单据完成后才付款就可以,如果分阶段完成的,就不是这种软件可以解决的了

用友T6具体的操作,比如结账与反结账,取消记账等等的快捷键操作?

反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:

1、第一步,进入软件,依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。

2、第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。

3、第三步,执行完上面的操作之后,按快捷键“Ctrl+H”,将弹出“恢复记账前状态功能已被激活”提示框,单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。

4、第四步,执行完上面的操作之后,依次单击“总账”--“凭证”--“恢复记账前状态”选项,见下图,转到下面的步骤。

5、第五步,执行完上面的操作之后,选择“最近一次记账前状态”选项,然后单击“确定”按钮,见下图,转到下面的步骤。

6、第六步,执行完上面的操作之后,将显示密码框,输入密码并单击“确认”按钮即可完成操作,见下图。这样,就解决了这个问题了。

用友T6结账及反结账操作详细步骤

用友T6结账及反结账操作详细步骤

你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的吗?你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗?下面是我为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的知识,欢迎阅读。

月末结账

用友软件T6财务系统

1、总账:

【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

财务会计→总账→凭证→记账。

2、固定资产:

【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账

供应链系统

3、销售管理:

【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

4、库存管理:

【审核单据】入库、出库、略。

【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

5、存货核算:

【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账

6、总账结账:

【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账

财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。

1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

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www.bjufida.com 在上述内容中已对财务软件t6怎么反账和用友t6财务软件反记账的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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