财务软件采购进货怎么录入(财务软件采购进货怎么录入系统)

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件采购进货怎么录入的知识,其中也会对财务软件采购进货怎么录入系统进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

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本文目录:

财务软件最初有个数据初始录入那个录什么啊?

财务软件最初有个数据初始录入,是录入上一年度的初始数据。操作方法如下:

1、首先打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。

2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“现金管理”。

3、然后点击“现金管理”之后——点击其下的子功能“往来结算”。

4、接着点击子功能“往来结算”之后——点击其下的明细功能“02035转账单录入”选项。

5、点击明细功能“02035转账单录入”之后,出现新界面“转账单-新增-ZZD2017005000。

6、根据实际情况设置完成后,点击保存,就完成了。

用友入库单怎么填写

问题一:用友U8中采购入库单怎么录入 用友U8中采购入库单录入在采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)界面中:

(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。

(4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认, 再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点击增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动,确认核销的 金额后保存,完成付款。

(6)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)

(7)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

问题二:用友t6 在材料出库中如何输入入库单号 设置为出库跟踪入库的情况下,需要到单据格式设置中,把材料出库单表体项目中入库单号这一项让他显示出来,保存一下就可以了。然后填写材料出库单的时候参照输入就可以。

问题三:用友里已记账的入库单如何修改,需要具体做法 进入存货核算,取消记账操作,然后在到库存管理里进入入库单,找到你要修改的入库单,进行取消审核操作,然后在进行修改操作,接着保存审核,再回到存货核算记账,期末处理!!详细不?

问题四:用友T3如何设计入库单打印模板 可以互通产生发票或是入库单,可能是你的设置的问题

问题五:用友软件上的入库单显示记账中是什么意思 在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下: 采用了个别计价法,需要进行个别计价成本分配。点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”,选中蓝色的单据点击鼠标右键,点击“个别计价成本分配”。

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问题六:用友u8库存管理模块中,操作员填写采购入库单时无法“增加”。这是为什么? 在采购业务流程控制中,管理员设置了采购订单的来源单据,必须是“生单”模式;所以不能直接手工录入;来源方式有:

采购报价单、MPS/MPR计划、申购单等。。。

问题七:用友软件根据采购入库单怎样生成凭证 用友维护,要的找

问题八:用友U8产品入库单怎么才能输入批号呢???请回答我 谢谢 1 库存设置里面启用批次

2 存货档案页签下搭上批次勾。

3 单据模版里面放出批次的栏目

问题九:t+用友产品入库的单价是填哪个单价 你说的产品入库 怎么看着像是 自己生产的产品 填写了产成品入库单 是么?如果是 的话 价格应该是你计算出来的综合成本(不少单位是月末计算这个单价的)。

如果不是 自己生产的,是采购回来的 单价应该是 进货价格。

T+ 标准版 支持 将费用和进货单价格分摊进入库单,比如 进货A 1个 单据2元 但有1元运费。T+支持 将费用单 1元和进货单 2元 同时记录到 入库A 1个单价3元。

问题十:用友T3采购入库单怎么生成凭证 在存货核算模块中,正常单据记账后,然后在购销单据制单生成凭证

速达软件采购发票怎么录入

1、打开软件,在采购发票录入页面点击“新增发票”按钮;

2、在弹出的录入页面输入发票基本信息,如发票类型,发票号码,发票金额,开票日期等;

3、点击“发票明细”,根据要求输入采购发票明细,如商品名称,数量,单价,金额,税率等;

4、点击“保存”按钮,提交发票信息;

5、最后根据税务要求,复核发票信息,确认无误后,可进行审核确认,完成采购发票录入。

入库单只有数量没有金额,怎么录入财务软件?

1、对于内部机制严密的企业,入库单据上仅体现数量而不填列价格和金额(基于密级资料管理的要求),价格(金额)信息由采购及财务等相关职能部门的相应工作岗位把控;

2、如题所述,作为财务部门,应建立规范的管理制度,明确财务系统中相关价格信息的管理职责,才能保证财务工作的正常开展,例如,将价格(金额)信息的录入职责通过建立合理的制度明确由采购部门相应人员负责或由财务部门材料成本管理人员负责,财务相关账务处理人员只需凭入库单录入数量,财务软件系统则自动运算材料成本(金额);

3、可见,提问者应根据内部管理制度的具体要求结合财务软件系统的具体功能,通过完善内部制度或明确岗位职责的方式,解决如题所指财务工作中产生的实际问题;

4、以上仅供参考,请予结合实际情况再做判断。

用友U8中采购入库单怎么录入

应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

1、打开用友软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示

2、找到并点击”供应链“,点击”库存管理“,然后点击右列”采购入库单“,如下图所示

3、点击”增加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),如下图所示

4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后点击”保存“即可

扩展资料:

用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。

1、采购入库单生成凭证:采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。

2、核销:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。

参考资料来源:百度百科-用友

关于财务软件采购进货怎么录入和财务软件采购进货怎么录入系统的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

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