新兴财务软件如何反结账(a9财务软件反结账)

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本文目录:

新中大财务软件如何反结账

1.用财务主管的身份进入帐务处理系统,然后是进入系统管理,系统管理里面有数据安全维护,里面有个数据修复,如果只是做了记账的话,点一下数据修复就可以了,如果是记账和月结都做了的话,得点2下数据修复,第一次是反记账,第二次是反月结。

2.用财务主管进入帐务处理-系统管理-数据安全维护-数据修复-修复两次,一次是反月结,第二次反结帐。

3.月结与反月结。

月结:日常账务→凭证处理→月结→确定→是。

反月结 : 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是。

反结账的操作步骤

以用友U8为例,操作步骤如下:

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;

2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;

3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;

4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。

反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。

注意事项:

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

新中大财务软件怎样跨年度反结账

跨年度反结账

1、以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

2、以前的产品在会计叙事薄点右键,有反结账功能,尤其应国家发布的《会计信息化规范》要求,不直接提供这个功能,需要在软件界面上的应用商店中的第三方应用中添加反结账功能。

3、以前界面上有反结账,3.0(含)以后,因为应国家发布的《会计信息化规范》要求,界面上不提供这个功能,可以下载工具。

扩展资料

⑴结账时应当根据不同的账户记录,分别采用不同的方法。

①对不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细账等,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。

②现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。

③需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在“本月合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下划双红线。

④总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。

⑤需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出“本月合计”数。

参考资料:百度百科-结账

以上就是关于新兴财务软件如何反结账的详细解读,同时我们也将a9财务软件反结账相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。

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