财务软件为什么次月启用(财务软件每个月都要结账吗)

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金蝶财务软件在出纳扎账的时候出现“请在当前期间启用,出纳系统后再执行本操作”这要怎么办啊,帮帮忙啊

我是做金蝶的 你先进入系统维护模块中,点开右边的帐套选项,里面有个税务和银行,在税务和银行下面有个是否起用出纳系统,你把起用日期改成2007年第12期,点确定. 然后进入出纳系统中点击出纳扎帐,把扎帐日期改为2007年12月30日就可以了. 有时间可以到 上看看,有很多关于金蝶的知识

用友财务软件账套的启用日期与系统日期的关系是什么?

启用日期是你希望从什么时候开始使用软件,完全由你决定,不受系统日期制约。一旦指定了启用日期,意味着帐套的初始数据对应日期为启用日期,启用日期以前发生的业务,不能录入系统。

在登录框会要求你输入一个日期,这个是“登录日期”。

登录日期不得早于系统启用日期,且不得迟于系统日期,且时不得迟于帐套年份。

举个例子,假如你的帐套启用日期是2008年10月,系统日期是2008年11月22日,按照以上规则,你登录2008年帐套时,登录日期只能在2008年10月1日~11月22日之间。

您好:我用的是用友10.3标准版财务软件

1、按照7、8月份凭证处理,所填制期初余额:

年初余额 累计借方 累计贷方 期初余额

应交税金 0 14 14 0

应交增值税 0 7 7 0

销项税 0 0 7 7

转出未交增值税 0 7 0 -7

未交增值税 0 7 7 0

2、建议做账不使用转出未交增值税及转出多交增值税科目,改为:

7月份收到销售款的时候做分录:

借:现金 34.41

贷:其他业务收入 29.41

应交税金—应交增值税 (销项税)5

月末结转

借:应交税金—应交增值税 (销项税) 5

贷:应交税金—未交增值税 5

次月交税时

借:应交税金—未交增值税 5

贷:银行存款 5

8月份收到销售款时

借:现金 13.77

贷:其他业务收入 11.77

应交税金—应交增值税 (销项税)2

月末结转

借:应交税金—应交增值税 (销项税) 2

贷:应交税金—未交增值税 2

次月交税时

借:应交税金—未交增值税 2

贷:银行存款

如果这样做账,期初余额为下表:

年初余额 累计借方 累计贷方 期初余额

应交税金 0 14 14 0

应交增值税 0 7 7 0

销项税 0 7 7 0

未交增值税 0 7 7 0

财务软件为什么次月启用的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于财务软件每个月都要结账吗、财务软件为什么次月启用的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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