金蝶财务软件结账了怎么办(金蝶软件结账后怎么出各种报表)

本文为您提供了有关金蝶财务软件结账了怎么办金蝶软件结账后怎么出各种报表相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

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本文目录:

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。

二、结账的具体步骤:

1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;

1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);

2、点击“财务期末结账”;

3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);

4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)

5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。

三、结账注意事项

1、确认本月单据全部审核;

2、检查存货的核算避免遗漏;

3、如有固定资产模块记得计提折旧;

4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;

5、在年结之前一定要备份帐套数据;

6、最后进行结账处理。

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。

扩展资料:

结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。

转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。

结计“过次页”发生额的方法

结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

参考资料来源:百度百科-期末结账

金蝶软件过账了怎么修改凭证

百度知道

金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎...展开

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选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。详细步骤:

1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;

2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;

3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2018年1月份,上月的账目就是2017年12月份了;

4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【反结账】,之后,点击【开始】;

5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;

6、点击【是】之后,就反结账成功了;我们再看软件右下角的账务日期就变成了2017年12月份啦,就说明反结账成功了;

7、反结账成功后,回到账务处理的主界面,点击【凭证管理】;

8、点击【凭证管理】后,页面会弹出一个凭证【过滤界面】,把2017年12月份的凭证筛选出来;也可以直接点击【确定】,一般系统默认筛选本年的凭证,所以直接点“确认”也可以;

9、点击【确定】后,页面会弹出符合条件的凭证;

点击2017年12月份的任意一张凭证,再单击鼠标右键;

单击之后,页面会弹出一个选项框,选择【全部反过账】;

10、选择【全部反过账】后,页面会提示,是否要将本期所有已过账的凭证进行反过账,点击【是】;

11、点击【是】之后,2017年12月份的凭证就被全部反过账了,同时页面会弹出凭证反过账的结果;

12、凭证全部反过账之后,我们就可以进行凭证修改了;选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;

13、选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

金蝶迷你版已年结后如何反结账

1、进入财务软件主界面,点击账务处理。

2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。

3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。

4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。

结账后怎么修改凭证?

问题一:做错凭证,结账后如何修改? 软件做账都可以反结帐 反过帐 反审核 功能~~你找找针对这个软件的说明就可以了~!

问题二:金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12

再反过账海trl+F11

然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键

问题三:怎么修改已经结账的凭证? 反结帐 ctry+f12

问题四:金蝶财务软件结账后要如何修改凭证 反结账再反过账,接着取消审核就可以修改了

问题五:用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急! 5分 抚,恢复未结帐Shift+Ctrl+F6键

2,恢复未记帐Ctrl+H键

3,恢复未审核后可修改数据

问题六:用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证 如果有审核还需要取消审核

扩展:反结账:ctrl+shift+f6

反记账:期末――对账ctrl+H

取消审核:谁审核谁取消

希望能帮助到您!【用友技术支持】

问题七:用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证记账,并对凭证进行修改 1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,之后显示取消结账即可

2.反记账:总账-期末-对账,然后在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出

总账-凭证-恢复记账前状态,然后选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管的密码――确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账-凭证-审核凭证-确认-确定―审核――成批取消审核――确定――退出――退出

问题八:凭证录错了,但是已经结转,要怎么修改呢 记账凭证做错,需要修改,首先要看记账凭证所属月份是否已出报表和已纳税申报。

1、已出报表和纳税申报的下月采用项红冲订正法更正。

2、未出报表和纳税申报的:

电脑账已记账的依次:反记账-取消审核-更正-审核

手工帐已经过账的更正凭证,划线更正账簿相关记录。

问题九:怎么用用友U8改上个月已经结账的凭证? 上月已结账了的凭证,是改不了的,如果错了只能在下月进行调整,可以回冲上月错误凭证,再重新录入新的正确凭证才可以的

你可以写出你上个的那个错误凭证 具体分录, 是在ERP的哪个模块做 才能给出具体操作流程呀。还有一点是可以打热线问用友

问题十:用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证 点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!

金蝶怎么取消结账?

金蝶财务软件结账后怎么取消

你好,你的问题是可以解决的,你先不用担心。金蝶软件是具有反结账功能的。但根据不同的版本 反结账的操作也不相同。

金蝶KIS迷你版 怎么取消结账

Crtl+F12 是反结账的快捷键。

金蝶KIS迷你版结账了怎么取消?

你好,丫头。刚开始使用难免会有不熟悉的地方。 金蝶有反结账功能,你不必担心。 操作步骤如下: 打开软件,按住CTRL键 再点击F12, 就会出现反结账的对话框,点击确定。 4月份帐就又变回3月份了。

金蝶软件反结账怎么取消

反结账操作是:Ctrl+F12 如果你要取消反结账的话,再点下结账好了啊。

满意请采纳

金蝶系统行政事业版期末结账怎么撤销

只要是金蝶kis系列的,想撤销结账之前均需要反审核和反结账,二者都有快捷键。

单张凭证反审核操作步骤:点击金蝶KIS记账王主界面的“凭证审核”进入会计分录序时簿,选中需反审核凭证,点击工具栏中的“审核”,弹出凭证审核窗口,再次点击“审核”,此时可看到审核人一栏中进行签章为空(如下图所示),随后点击“关闭”按钮关闭窗口即可反审核单张凭证。批量审核的步骤更加简单,详细操作方法请参考教程kingdee/jiqiao/fan-shenhe。

金蝶反结账后怎样处理

首先要确认,反结账是违规操作

其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:

反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账

金蝶在线会计如何反结账 20分

按照步骤操作:

1:选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。

2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。

3:在系统设置中,把修改的用橡皮擦工具擦除,审核人把修改的凭证再审核一下之后把所有凭证再过账。

4:最后结转损益,结账即可。

金蝶软件反结帐是怎么操作的

首先搞清楚你是金蝶什么版本的软件!

CTRL+F12适用于KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。

如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处于里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样。如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数范还要设定下,把“把不允许跨年度反结账”的选项打勾去掉。

金蝶财务软件结账程序是怎样?

凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个余额。)当然,后两步看你习惯了,因为即使触账了,也可以看总账,,,,

金蝶软件中凭证已经过账和结账了,怎么反结账和反过账啊?

新版的软件点结账,下一步中会出现反过账和反结账,老版的按快捷键F11+CTRL 和F12CTRL

关于金蝶财务软件结账了怎么办和金蝶软件结账后怎么出各种报表的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

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