浪潮财务软件为什么要月结(浪潮财务软件月末结转怎么操作)

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本文目录:

浪潮财务软件月结问题。

常见问题分析

Q1:年结的时候提示有人在用,无法年结

A1:首先确保所有的操作人员已经退出,如果仍然有提示,请到维护工具模块-数据处理-数据锁管理删除所有的数据锁

Q2:进入12月份进行月结即年结的时候提示只能月结1月份的数据

A2:软件以1月份登陆,首先进行1月份的月结,然后再依次月结2月份,3月份......直到12月份

Q3:月结的时候提示有空号,无法月结

A3:首先确认企业是否允许空号,如果不允许的话,需要修改凭证编号。 如果企业不控制空号,请修改初始-系统设置,不要选择修改凭证编号,删除凭证时不自动排号这两个参数即可。

你也可以登录在“浪潮ERP软件年结手册(2008)及配套补丁(090112)”中找到有关软件常见问题的解答。

由于有用户正在运行财务软件,为确保数据安全,请在其他用户退出后月结,浪潮财务软件在月结的时候出现,

如果有别的用户正在运行是不可能月结的。

正确方法:退出所有的客户端,再重新进入软件月结。

如图:

什么是月结,企业为什么要月末结账?

你好:企业月末结帐,是在把一个月内发生的全部经济业务登记入帐的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。我们月末不仅要结转成本还要结转收入,目的是要核算企业盈利多少亏损了多少。把成本费用结转到本年利润的借方,把收入结转到本年利润的贷方。本年利润有借方结余说明本月亏损,有贷方结余说明盈利。

您好,请问财务上的日结、月结的概念,还有为什么要做日结、月结?非常感谢

应该是日清月结。

现金管理条例

第十二条 开户单位应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,账款相符。

日清月结是出纳员办理现金出纳工作的基本原则和要求,也是避免出现长款、短款的重要措施。所谓日清月结就是出纳员办理现金出纳业务,必须做到按日清理,按月结账。这里所说的按日清理,是指出纳员应对当日的经济业务进行清理,全部登记日记账,结出库存现金账面余额,并与库存现金实地盘点数核对相符。

按日清理的内容包括编辑(1)清理各种现金收付款凭证,检查单证是否相符,也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致;同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”“付讫”的戳记。(2)登记和清理日记账。将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账,在此基础上,看看账证是否相符,即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后,结出现金日记账的当日库存现金账面余额。(3)现金盘点。出纳员应按券别分别清点其数量,然后加总,即可得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对,看两者是否相符。如发现有长款或短款,应进一步查明原因,及时进行处理。所谓长款,指现金实存数大于账存数;所谓短款,是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等,应及时更正错账或补办手续,如属少付他人则应查明退还原主,如果确实无法退还,应经过一定审批手续可以作为单位的收益;对于短款如查明属于记账错误应及时更正错账;如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题,一般应按规定由过失人赔偿。

浪潮软件如何进行年度结转?

我不知道你每个月都月结了没,如果没有月结,就先把财务日期改为1月31日,然后,点“月末-月末结转”再逐月把日期改到当月最后一天,点“月末-月末结转”。如果你每月都月结的话,就只在12月31日进行一下月结就可以了,和上面一样,但是它会提醒你要备份一下,注意这个备份很重要,你创建个新文件夹“2009年结备份”,放到里面,如果你以后要更改今年的账务处理的话,有这个备份就能恢复。年结完以后,还要进入维护工具再备份一个年结后的数据,2009的工作就OK了!

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