利信财务软件怎么反过账(利信会计软件)

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本文目录:

如何反过帐?

1、反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6。

2、反记账:账套主管在对账状态下处按CTRL+H,激活恢复记账前状态,同时弹出一个对话框选择“是”。再回到【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】。

【重要补充】:激活后打开【恢复记账前状态】按钮——弹出恢复记账菜单—【恢复记账方式】-选择【选择凭证范围恢复记账】-下面必须全选所有凭证,然后再按确定,进行对被选中的凭证反记账(如果直接按确定,没有选中凭证,等于0张凭证被反记账,等于没有反记账。)很多会计忘记! 凭证记账后-余额表及其明细表即可查看,UFO报表即可生成。

3、反审核:审核操作员在【审核凭证】中选定需要取消审核的凭证,按取消审核

4、如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字

5、修改凭证,保存

6、修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账

再不清除按F1,查看帮助!

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,  由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

我把凭证已经过账和结转损益了,但是我想反过账和反结账,是先反过账还是先反结账呀?

应当先反结帐,再反过帐。过账后,如果发现错误或发现还有凭证未录入,则需进行反过账,财务软件都有此功能,点击反过账功能,软件会自动返回到过帐前状态。同理,反结账也是这个意思,即结账后,又发现了错误,可以对错误过行修改。

但千万注意,如果凭证等账务处理尚未完全完成,不要轻易就过账和结账,反过账和反结账功能用多了,会容易出错,尤其是反结账功能,更容易出错。我用过金蝶财务软件和用友财务软件,都吃过这种亏。

反过账就是在财务工作过程中出现错误,在取消过账的基础上,对已做的财务数据进行修改,重新过账。

这个称谓在软件控制上称做反过账,而如果没有软件,手工做账的话,这步应该是没有的,最多重新做一次账。过账就是把凭证信息登记到分类明细账目中去这一个步骤。修改本凭证标识为已过账,添加科目分类明细;反过账就是删除本期分类明细,恢复本期凭证到未过账标识。

凭证过账后不允许反过账怎么办

可以将已经过账的凭证进行取消,然后修改数据重新过账,如果是手工做账的话,重新做一次帐即可。反过账其实就是把已过账的凭证取消过账的操作。

一,凭证又被称为是会计凭证,它是会计记录核算的基础,按照编制程序和用途可以分为原始凭证和记账凭证两种,一般是用来证明经济业务的发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。发票、支票、合同和工时记录等都是比较常见的凭证。

二,原始凭证,又被叫作单据,是经济业务最初发生或者完成时填制的原始书面证明,用以表明这个业务事项已经发生或者已经完成,以此来明确经济责任。它是会计核算中的重要资料。

三,记账凭证,又可以被称为记账凭单,是指会计人员以审核无误的原始凭证及有关资料为依据,按照经济业务事项的内容和性质加以归类,并据以确定会计分录后填制登记会计账簿的会计凭证。会计凭证通常是整个会计核算过程的第一个关卡,如果使用凭证不合法,那么整个会计核算也是不真实的。

四,而凭证过账其实就是在系统中将已经录入好的凭证再登记到相关的账簿中的过程。已经过账的凭证如果出现误差,只能补充或者红字冲销凭证的方式进行更正,而不允许修改。因此在过账之前一定要仔细审查记账凭证的内容,因为系统只会核查凭证中的数据错误。 五,使用凭证过账可以实现输入一张凭证,系统将自动完成后续一系列工作,同时对于重复的业务,系统可以制定好的模式自动生成记账凭证,并且还能够按照一定的程序处理非常复杂的,时间要求性很高的会计核算的工作。它的使用,简化了人工的核算工作,提高了会计资料的准确度

如何进行反结账

问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!

它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 3、键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。

问题三:总账系统如何进行反结账 用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可,

反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活(如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。

反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可(取消人必须是审核人)

修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可

问题四:怎么反结账和反记账 反结账和反记账:

1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。

3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”

4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。

注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。

问题五:用友软件怎样进行反结账 必须是帐套主管身份,总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6

问题六:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。

问题七:金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12

问题八:用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了

问题九:浪潮如何反结账 浪潮反结账,耿次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结”,根据需要反结账到你需要的日期,在做反结帐操作之前一定要先做好备份。

利信财务软件怎么反过账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于利信会计软件、利信财务软件怎么反过账的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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