用友财务软件冲红怎么做(用友怎么红字冲销)

www.bjufida.com 小编要给大家介绍用友财务软件冲红怎么做,以及用友怎么红字冲销对应的相关知识,希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。

定制咨询

本文目录:

用友如何填写红字冲销凭证

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。

5、如图生成了一张红字记账凭证。与填制凭证相同,需要点击工具栏的“保存”按钮,并在弹出的对话框中点击“确定”。红字冲销凭证填写完成。。

6、注意:填制凭证,借贷方金额栏输入负数,即可制得红字凭证。但对已冲销的记账凭证,则需要找到需冲销的凭证,才可以制得红字冲销凭证。

冲红字凭证怎么做?

红字冲销凭证怎么做

红字冲销法适用范围较广,一般情况下,错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误,而账簿记录的错误源于记账凭证的错误,记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。

红字更正法适用于以下两种情况:

①根据记账凭证所记录的内容记账以后, 发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,据以用红字金额登记 入账,在摘要栏注明"冲减×月×日×号凭证错误",冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账.

②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额 的差额改正错账.

例:某商场销售白酒一批,价款46800元(含税),收妥货款存入银行,该批白酒成本31000元,企业作如下账务处理:

借:银行存款 46800

贷:产成品 31000

应收账款 15800

该账务处理,把两个本来不存在对应关系的账户硬纠在一起,偷逃增值税、消费税等,同时减少企业利润,偷逃企业所得税。应按照税收法规和财务制度将企业对外销售取得的收入按正常销售业务处理。用红字冲销法调账如下:

首先用红字冲销原账错误分录

借:银行存款 46800(红字)

贷:产成品 31000(红字)

应收账款 15800(红字)

然后再用蓝字编制一套正确的会计分录

借:银行存款 46800

贷:产品销售收入 40000

应交税金—应交增值税(销项税额) 6800

同时

借:产品销售税金及附加10000

贷:应交税金—应交消费税10000

借:产品销售成本31000

贷:产成品 31000

会计红字冲账 凭证怎么做

你的意思是这笔分录不应该借 库存商品的意思吗?不好单独冲借方或者贷方的。

1、填一张凭证,用红字

借:库存商品 贷:银行存款

2、再填正确的凭证。

3、登帐

红字冲销凭证怎么做

红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法,即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。

例如,用支票采购日常办公用品金额1000元,

1、第一笔分录记成

借:管理费用 1000

贷 现金 1000

2、对账后发票错误

红字冲销

借:管理费用 1000(红字)

贷 现金 1000(红字)

3、更正

借:管理费用 1000

贷 银行存款 1000

开红字增值税发票的凭证该怎么做

借:现金、银行存款、应收账款----(红字) 贷:主营业务收入 ----(梗字) 应交税金-增值税(销项税)----(红字)

用友如何填写红字冲销凭证

方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系绩自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

冲2月的凭证,摘要应该怎么写? 直接冲还是需要先红字冲回再写?

月份做的时候,产品入库,价值11000.实际货款只支付了10000 ,帐上写成现金贷方11000.00了.

(1)先做红冲:借:库存商品-11000 贷:现金-11000

(2)再更正:借.:库存商品11000 贷:现金10000/应付账款1000

现在3月份有产品入库,上次欠的货款1000和这次的货款一起支付了, ,,,,珐 2009-04-09 14:58

(3)再更正:借:应付账款1000 贷:现金1000

我可以直接摘要写冲2月5号凭证 然后 分录写 J库存 11000.D :现金10000/应付账款1000 这样可以吗.一般是不可以的.尽量在每个月账务搞清楚

上月结帐后红字冲销凭证怎么做

要么你反结账(电脑做账)然后把红字冲销凭证做进去。要么你就放在下个月做红字,反正到最终结果是一样的。如果手工做账就省事了,直接做张红字冲销凭证,放在上个月,重新结下账。

【红字冲销凭证】的写法?

红字冲销原错误凭证,年月日、字、号,按照已做帐的会计凭证流水顺序编日期、字、号编写;借方科目及贷方科目用黑笔按照常规财务规范填写,借、贷方发生金额需要用红字填写。希望能帮你解决问题。

新中大如何做红字冲销凭证

你在查询凭证那会看到冲红的按钮,也可以看看帮助

发票冲红怎么做账?

是的,11月份要确认收入的,按错误的发票正常入账,正常计提税费;

12月份应凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票,冲减当期销售额和销项税额;注意:如果当月未销售或销售开票金额小于上月错误发票的,建议先不开具红字发票;增值税纳税申请表里是不得出现负数销售额及税额的。

应根据开具红字增票,仓库开具红字入库单(如11月份确认收入时,已经核算成本了,12月份就应开具仓库红字入库单,冲减库存商品;);财会根据仓库单,填制凭证,会计分录如下:

借:应收账款(红字)

贷:主营业务收入(红字)

贷:应交税费-应交增值税-销项税额(红字)

借:主营业务成本(红字)

贷:库存商品(红字)

有不清楚的,在线解答!

用友销售红字发票怎么做

题主是否想询问“用友销售红字发票怎么开吗”?1、用友销售红字发票开票流程提交信息用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息,并交由当地的税务部门进行审批审核。

2、审核审批在审核通过之后,税务部门会将通知单号码录入,并通知相关用户。

3、开具发票在以上步骤完成之后,用户可在开票系统中开具红字发票。

用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

1、同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。

5、如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同,需要点击工具栏的“保存”按钮,并在弹出的对话框中点击“确定”。

6、对于这张凭证,同样需要使用操作员李明登录到“企业应用平台”进行审核后进行记账。

用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了

用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了

你具体是使用U8哪个版本?不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的,正向是蓝字,并且如果你启用了采购和库存模块的话,采购入库单不是在采购模块录入的,是在库存模块生成的,不用点增加,直接点生成,在生成的时候可以选择切换为红字,红字是冲减的意思,相当于出库的。

在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库

红字的采购入库单是退货给供应商,如果再要入库就直接做采购入库单,如果是生产领料的退库就是材料出库单的红字

用友U8采购入库单无法增加怎么办

如果启用采购管理、库存管理模块,采购入库单在库存模块中增加。

你也可以看一看设置选项中是否设置,采购必有订单,如果设置了,需要参照采购订单才能做入库单。

使用用友U861软件,采购入库时的合理损耗怎么办?需要录入红字采购入库单吗?

入库单和发票都填写各自的实际数量,二者之差在进行采购结算时填写到发票行“合理损耗数量”一栏即可。希望对你有帮助!

用友U890 怎么设置采购入库单自动带出最新单价?

1,选项中业务单据类型是否勾选采购入库单

2,打上库存模块补丁

用友U8的采购管理里的采购入库单,如果已进入下一年,那上年12月31日的期初数据要生成入库单吗?

你这个是东西到底到了还是没到啊?

用友U6已结算的采购入库单怎么修改,谢谢。

采购入库单当被标上已结算时意思就是该张采购入库单已经与相对应的采购发票进行的勾兑(结算)

如果要修改入库单,就要取消结算,可是取消结算有诸多限制,是否已生成凭证,采购系统是否已结账等等都要检查一下,如果没有其他关联操作,取消结算就可以了。

取消结算:查询结算单,删除即可。

用友U8 采购入库单无法增加(选项黑的) 也没有生单的 选项

是不是在采购模块里面操作的,呵呵

一定要到库存管理里面操作

用友u8软件中的采购入库单如何修改已有收货人姓名

这张采购入库单是历史的还是当月的

这个收货人姓名字段是自定义的,还是单据模板本身就有的呢

如何审核861版本的用友采购入库单,急

用有审核权限的用户登陆,然后依次进入:供应链-库存管理-入库业务-采购入库单,打开你要审核的单据后在单据上方有个“审核”按键,单击即可完成审核。

也可通过单据列表进行批次审核,路径为:供应链-库存管理-单据列表-采购入库单列表,系统会出现单据列表,然后选择你要审核的单据,可多选,然后单击“审核”,即可完成批次审核。

用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?

;     第一种方法:

      在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。

      第二种方法:

      点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

www.bjufida.com 在上述内容中已对用友财务软件冲红怎么做和用友怎么红字冲销的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

文章标签: 用友财务软件冲红怎么做 ,

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表www.bjufida.com立场。
本文系站长在各大网络中收集,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

答疑咨询在线客服免费试用
×
服务图片