高信财务软件反结账怎么办(高信财务软件月末结转)
用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享高信财务软件反结账怎么办的知识,其中也会对高信财务软件月末结转进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
本文目录:
- 1、总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
- 2、财务软件可以反结账吗?
- 3、高信财务软件如何反结账?
- 4、反结账的操作步骤
- 5、我是用U3财务软件的 ,已经结帐了,可我想反结帐反登帐,这个怎么超做的啊
- 6、如何进行反结账?
总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
财务软件可以反结账吗?
可以的。操作步骤如下:
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。
2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。
4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。
5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2018年12期。反结账成功。
结计“过次页”发生额的方法:
对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。
对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。
高信财务软件如何反结账?
如果你用的是高信G-EA版本,那么反结帐的方法是在“账务处理”界面按Ctrl+Q键
其他快捷键可参考下表
快捷键 功能描述 快捷键 功能描述
Ctrl+A 凭证自动找平 F9 删除凭证
Ctrl+S 凭证保存 F10 保存凭证
F1 联机帮助 Ctrl+P 凭证打印预览
Ctrl+Q 取消记账(结账) Ctrl+F 外币数量辅助
F3 增加凭证 Ctrl+D 凭证输入单据号
F4 删除凭证记录 Ctrl+R 凭证红字冲销
F5 插入凭证分录 Ctrl+Z 凭证自动转账
F6 凭证摘要维护 Ctrl+H 凭证生成核销记录
F7 前一张凭证 Alt+F7 首张凭证
F8 后一张凭证 Alt+F8 末张凭证
反结账的操作步骤
以用友U8为例,操作步骤如下:
1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;
3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;
4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。
反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。
注意事项:
(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。
我是用U3财务软件的 ,已经结帐了,可我想反结帐反登帐,这个怎么超做的啊
1.反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
2.反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
如何进行反结账?
问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!
它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。
问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 3、键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。
问题三:总账系统如何进行反结账 用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可,
反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活(如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。
反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可(取消人必须是审核人)
修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可
问题四:怎么反结账和反记账 反结账和反记账:
1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)
2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。
3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”
4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。
注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。
问题五:用友软件怎样进行反结账 必须是帐套主管身份,总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6
问题六:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。
问题七:金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12
问题八:用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了
问题九:浪潮如何反结账 浪潮反结账,耿次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结”,根据需要反结账到你需要的日期,在做反结帐操作之前一定要先做好备份。
以上就是关于高信财务软件反结账怎么办的详细解读,同时我们也将高信财务软件月末结转相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。
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