如何撤销财务软件账户余额(如何撤销财务软件账户余额转出)

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本文目录:

快易财务软件中开账余额已登录怎样删除

你说的不太清楚,一般财务软件如果想删除帐套,是在备份那,选择备份的时候会有一个删除帐套的选项,开帐余额你是指的期初余额吗,期初余额,在没有记帐结帐的情况下,是可以修改的,如果余额科目你输入的太多,全部错了,那最好的办法就是导出科目明细表,然后删除整个帐套,新建帐套后把科目明细导入,重新录入科目余额

新中大财务软件 月结如何撤销?

用财务主管进入账务处理系统选择“系统管理”-“数据安全维护”-“数据修复”-输入密码以后-如果显示是(以记账0张)这个时候点修复就是月结修复

如果有以记账凭证那这个时候就是记账修复。。。。。之后取消出纳和审核签字 就可以改凭证了

金蝶怎么取消结账?

金蝶财务软件结账后怎么取消

你好,你的问题是可以解决的,你先不用担心。金蝶软件是具有反结账功能的。但根据不同的版本 反结账的操作也不相同。

金蝶KIS迷你版 怎么取消结账

Crtl+F12 是反结账的快捷键。

金蝶KIS迷你版结账了怎么取消?

你好,丫头。刚开始使用难免会有不熟悉的地方。 金蝶有反结账功能,你不必担心。 操作步骤如下: 打开软件,按住CTRL键 再点击F12, 就会出现反结账的对话框,点击确定。 4月份帐就又变回3月份了。

金蝶软件反结账怎么取消

反结账操作是:Ctrl+F12 如果你要取消反结账的话,再点下结账好了啊。

满意请采纳

金蝶系统行政事业版期末结账怎么撤销

只要是金蝶kis系列的,想撤销结账之前均需要反审核和反结账,二者都有快捷键。

单张凭证反审核操作步骤:点击金蝶KIS记账王主界面的“凭证审核”进入会计分录序时簿,选中需反审核凭证,点击工具栏中的“审核”,弹出凭证审核窗口,再次点击“审核”,此时可看到审核人一栏中进行签章为空(如下图所示),随后点击“关闭”按钮关闭窗口即可反审核单张凭证。批量审核的步骤更加简单,详细操作方法请参考教程kingdee/jiqiao/fan-shenhe。

金蝶反结账后怎样处理

首先要确认,反结账是违规操作

其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是:

反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账

金蝶在线会计如何反结账 20分

按照步骤操作:

1:选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。

2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。

3:在系统设置中,把修改的用橡皮擦工具擦除,审核人把修改的凭证再审核一下之后把所有凭证再过账。

4:最后结转损益,结账即可。

金蝶软件反结帐是怎么操作的

首先搞清楚你是金蝶什么版本的软件!

CTRL+F12适用于KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。

如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处于里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样。如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数范还要设定下,把“把不允许跨年度反结账”的选项打勾去掉。

金蝶财务软件结账程序是怎样?

凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个余额。)当然,后两步看你习惯了,因为即使触账了,也可以看总账,,,,

金蝶软件中凭证已经过账和结账了,怎么反结账和反过账啊?

新版的软件点结账,下一步中会出现反过账和反结账,老版的按快捷键F11+CTRL 和F12CTRL

管家婆财务软件月结存后怎么撤销

如果是财贸系列的话,在月末需要执行两种结帐:进销存期末结帐和期末结帐。而在帐务处理中的辅助工具里可以反相关结帐!

如果是其它系列的话,可在结存处有个反月结存,直接点击即可

用友软件怎么取消记账?

在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能彻底改变传统记账 方法 ,而现行的各种会计软件中具有的模拟记账、实时记账、成批记账、跨月记账和恢复记账几种功能又是记账过程发生这一根本性变化的前提和基础。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友取消记账的方法。

用友取消记账的方法

用友系统取消记帐可以采用反结账(如果已经结帐)。方法及步骤如下:

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账

3、反结账操作只能由账套主管执行

反记账(如果未结帐)

1、依次点击总账——期末——对账

2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮

3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账

记账的主要规范要求

1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。

3.账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写,约占全行格的2/3或1/2,数字排列要均匀,大小数要对正。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。

4.登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。

5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外,应填写凭证汇总的起止号。

明细账应根据记账凭证登记,日期填写月日,如果同一月份有多笔业务,除第一、二笔外,以下各笔可用点点代替,但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。

现金 日记 账应根据记账凭证逐笔登记。

银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记,“种类”项按银行结算种类填写,“号数”只填写支票的后四位数字。

各种账簿按页次顺序连续登记,不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时,不得随意涂改,应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销,同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样,并由记账人员压线盖章。订本式账簿,不得任意撕毁。

6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写,不得使用圆球笔或铅笔,但下列情况可用红色墨水:

(l)按红字冲账的记账凭证,冲销错误记录。记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账。记账以后,如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用红字冲销它的多记部分金额。

(2)在多栏式账页中,登记减少数。在多栏式账页中,只设借方(或贷方)栏目登记增加数,若需要登记减少数时,则用红字在表示增加栏目中登记。

(3)划更正线、结账线和注销线。

(4)冲销银行存款日记账时,用红字登记支票号码,进行冲销。

(5)存货按计划成本计价,在调整发出材料成本差异节约额时,用红字冲减成本差异。

(6)采购材料或商品时,货物已到达企业,而结算凭证尚未到达,则在月末时,先按暂估价入账,下月初用红字冲回暂估价,以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。

(7)当销售货物发生退回时,则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。

(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。

7.结出账户余额后,应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户,应在“借”或^贷”栏内写“平”字,并在金额栏内元位上用“0”表示。

8.账簿中账页下端最后横线以下,一律空置不填。

9.每一账页登记完毕结转下页时,应在下页第一行摘要栏注明“承前页”字样。

所有账户一律不做“过次页”。

办理“承前页”时,次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额,损益账户承本月发生额连续累计数及余额。

如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的,办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户,办理承前页时,只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户,办理承前页时,承借、贷、余三栏目结、月结、季结数,记在第一行。

在办理承前页时,需要加计发生额的科目有:现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。

10.对于固定资产账簿和低值易耗品账簿,可以跨年度连续使用。

记账的具体流程

1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。

2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

3、月末,根据全月记账凭证汇总,填制科目汇总表,据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大,记账凭证很多,也可以按旬汇总,登记总账)

4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。

用友财务软件已录入期初余额错了怎么改

反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。。就OK了,希望能帮到你呀

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