g6财务软件反结转(会计软件反结账)

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在财务软件中把两家账务做反了怎么办

两种解决方法:做相反的凭证分录进行对冲,即红冲处理。反结账、反过账、反审核,修改凭证。具体操作如下:在主界面上按CTRL+F12进行反结帐,反结账成功。在主界面上按CTRL+F11反过账;成结账成功。

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下: 打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

反记账的基本信息 反记账是电算化财务在经过记账后,需要返回记账前状态时,进入对账状态下按住CTRL+H键激活恢复记帐前状态功能,然后点击它,就可以将电算化账务恢复到记帐前状态。

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

更正错账的方法主要有红字更正法、划线更正法和补充登记法3种。

先做一个红字冲销的凭证,把记错的冲平。然后再重做正确的。

财务软件可以反结账吗?

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下: 打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。接着进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”。

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

用友T3、T6、G系列软件年度结转操作步骤

1、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“开始”——“确定”。

2、首先,打开用友T3软件,点击系统。其次,点击系统菜单下的注册选项。输入用户名,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度,点击确认登录。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

3、进销存模块为业务模块,结转的时候首选。提示:若没有购买使用该模块可直接跳过。

4、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。

5、用友软体年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 进入系统管理,点注册, 注册使用者名称用admin,再点确定。

关于g6财务软件反结转和会计软件反结账的介绍到此就结束了,感谢您选择用友ERP软件,我们将以最优质的服务、最先进的技术,为您的企业数字化转型保驾护航。

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