润衡财务软件如何反账(润衡软件结账以后怎么反过账)

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本文目录:

财务软件可以反结账吗?

1、金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、用友T3财务软件可以反记账和反结账 (1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。

3、金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

4、有反结账权限的用户,登录相应的账套。登录系统后,点击供应链,选择存货核算,选择反结账处理,双击20060反结帐按钮。弹出反结账操作界面,点击下一步。点击确定,系统开始反结账。

润衡财务软件如何反记账,反结账,有快捷方式吗?

反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6。反记账:账套主管在对账状态下处按CTRL+H,激活恢复记账前状态,同时弹出一个对话框选择“是”。

进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

1,有反帐单权限的用户,请登录相应的账户。2,登录系统后,双击路径中的[Anti-billing]按钮,如图所示。3,如果您觉得不方便,您可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060。

会计软件如何做反结账

打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。

登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

如何进行反记账?

1、反记账总账→凭证→记账,打开记账界面,单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。

2、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。 有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

3、恢复记账前状态,输入账套主管密码,点击确定。完成反记账。注意事项:本月没有结账的状态,才能进行反记账。需要账套主管权限登录软件操作。当按CTRL+H没有反应时,可能是由于是联想电脑的键盘,需要同时按Fn+Ctrl+H即可。

4、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账 如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

5、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“对账”菜单,在对账的界面同时按下ctrl+h两个键,会弹出以下界面。点击“确定”之后,再依次点击“总账”-“恢复记账前状态”菜单。

总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦!它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。

总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。

注意事项:(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

反结账 如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是反结账反记账取消审核修改凭证,然后再按正常顺序审核--记账--结账。

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