t3财务软件怎样作废凭证,t3怎么作废凭证
以用友ERP软件为代表的ERP系统,拥有着广泛的应用场景和深度的客户认可。它可以帮助企业实现全面数字化转型,提升管理水平,提高企业运营效率, 文章要给各位会计朋友分享的是t3财务软件怎样作废凭证的知识。
本文目录:
- 1、t3怎么取消审核凭证?
- 2、用友T3凭证删除不了,显示此月份没有作废凭证是怎么回事?
- 3、用友T3删除、插入凭证及常用快捷键
- 4、T3财务软件中已经审核的凭证可以修改或作废吗?
- 5、用友T3软件常见问题之反结账及反记账
- 6、会计电算化用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程
t3怎么取消审核凭证?
1、用友t3使用审核人登录软件,然后点击审核凭证取消审核,查询到对应已经审核的凭证,点击取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。
2、t3取消审核凭证步骤:在总账——凭证——恢复记账前状态。反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份。按ctrl+shift+f6反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。注意事项:如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。
3、要反审核凭证,同样在“凭证”选项中,选择“审核凭证”功能,然后定位到相应的月份,点击“取消审核”即可撤销已审核状态。这样,你便成功地对已记账和审核的凭证进行了撤销操作。
4、反结帐:在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
用友T3凭证删除不了,显示此月份没有作废凭证是怎么回事?
你的问题是:你应该去找那张准备作废的凭证,看看是否还在,如果还在的话,说明你没有点击【作废/恢复】,如果是已经整理完凭证了,那么是找不到已经作废了的凭证的了。
数据不同步。根据查询Excel学堂网信息显示:凭证系统和总账系统是两套独立的系统,间的数据交互是通过程序实现的,作废的凭证还没有来得及同步到总账系统,导致总账系统中的数据并不能及时更新。
很简单的,你先反记账,再反审核(有审核过的话),再整理一下就可以了。
首先,确认该月是否月结,在系统管理,选择期末处理、财务结账,点开以后可以看到该月份是否月结。如何这个月已经月结,那么需要做反记账的操作,反审核,最后才能修改凭证。登录到要删除的账套,输入操作员以及操作员的密码,选择账套,然后进入软件。
用友T3删除、插入凭证及常用快捷键
快捷键使用:掌握快捷键可提高工作效率。例如,“F2”用于参照,“F3”选入常用凭证,“F5”保存并增加凭证,“F9”使用计算器,“F11”返算外币汇率,“F12”审核凭证等。 做账操作流程:用友T3有特定的记账流程。传统流程包括填制、审核、记账、月末转账、再次审核和结账。
(1)快捷键 F2调用常用摘要 F5新增凭证 F6保存凭证 F8常用凭证 Ctrl+Shift+取消结账 Ctrl+H恢复记账前状态 =借贷自动平衡 (2)除此之外还提供常用凭证,自定义转账凭证等快速凭证录入方式。
以下是用友软件凭证和报表常用快捷键(报表整表重算没有快捷键,只有组合键:①先按ALT+D健后松开;②再按A即可。
可以自己查看 每个界面的下拉菜单 里头写着。填制凭证: F1帮助;F4调用常用凭证;F8科目编码 中文名称切换; 空格 借贷数字切换; = 借贷找平。
T3财务软件中已经审核的凭证可以修改或作废吗?
1、可以修改或作废 首先要反记账,然后取消审核。要用原审核人登录才能取消审核。
2、输入管理密码点击确定,依次打开总账系统-填制凭证。选择凭证类别、月份、出纳人、制单人等查询条件,点击确定打开凭证列表,在凭证列表当中找到需要审核的凭证号。意思打开审核凭证窗口-菜单审核-取消审核。取消审核完之后即可修改。
3、由原填制该凭证的操作员登录,在填制凭证界面修改后保存即可。
用友T3软件常见问题之反结账及反记账
1、用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的较后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账依次点击总账、期末、对账。
2、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
3、用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账依次点击总账、期末、对账。
4、用友t3反记账反结账怎么操作如下:反结账。在总账菜单中选择“月末结账”,选中需要取消结账的月份,同时按“Ctrl+Shift+F6”,输入操作员的口令并确认,反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消即可。反记账。
会计电算化用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程
1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
2、反记账怎么操作 第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消 a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
4、帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6,完成反结账,在计入对账(总账—期末—对账),按ctrl+h,恢复记账前状态,进入总账—凭证—恢复记账前状态,自己选择需要恢复记账的凭证范围。
5、在U8界面选择“实施导航”。单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”。在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮。点击“总账数据修正”,在“恢复记账前状态”窗口中,“选择“恢复2018年08月初状态”后。弹出“输入口令”窗口。输入口令。点击“确定”。
6、建立帐套 设置操作员及权限 完善财务期初数据 填制凭证 5。
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