用友财务软件跨年度做账,用友可以跨年度做账吗?

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用友T6财务软件跨年度反结账可以吗,有风险吗

1、用友t6软件库存可以反年结吗? 最好不要反年结,如果是和财务关联的单据更不建议反了。如果单独使用的话,可以反年结,但是注意下年的期初结存别忘记修改。

2、可以操作的,反结账可以跨年度跨月度反结,不需要每月反结。

3、可以进行反结账。但是上年度进行反结账、修改账务数据,且重新记账后,次年的期初余额要进行手工调整的。

4、可以的。操作步骤如下:进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。

5、首先,备份好帐套,这是最重要的,以免有问题便于恢复。其次,将备份好的帐套作为测试帐套引入系统,对测试帐套进行正常结账;然后已经五个月数据了,所以18年新的年度可能会有新增加的科目的,系统提示是OK的。

用友U8软件跨年度账要怎么处理

可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。

用友u8第二年开账流程如下:进入系统管理,点注册,注册用户名用admin,再点确定。再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。

那么你可以直接结账,然后比对下上年期末数和本年期初数,然后调整本年期初数跟上年一样即可。

以2013年1月1日的日期登录系统,进入期初余额模块,手工调整因2012年4月份因修正错误的凭证而引起的期初余额的变动值。

系统管理——帐套主管登陆(2007年登陆)——年度帐——建立(默认是2008年)——建完08年帐套之后下一步就结转年度帐。

用友软件中把2018年财务费用做成了贷方,现在跨年了怎么冲

根据会计准则要求,跨年的费用不得冲回,如果发生错误要用以前年度损益调整这么科目调整。

应该进行反结转,修改原来错的分录。如果用冲的话会越弄越错的。你也可以请用友软件供应商帮你处理下(修改)也可以的。这个错误不改会影响以后的。

这叫月初伐冲,选项设置里可以看到,还有单到回冲跟单到不差,就不具体介绍了,看帮助就行。单指的其实就是发票。

登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。

请问用友u8可以跨年度反结账吗?

1、固定资产管理子系统年底结账了是不能反结账的。

2、若是0以后的版本,因为不存在年度结转的问题,所以只要你做了2013年度的开账,那么就可以直接录入2013年的凭证,若是0以前的版本,应该也很简单,你建了新年度帐即使结转了,上年的总账仍然可以取消结账。

3、用友u8固定资产不提折旧可以结账吗 不可以,必须先计提折旧,才可以结账。用友U8如何取消资产减少 (资产减少做错了) 可以减少的 但是具体看你是用的U8版本 选单会略有区别。

4、以2012年12月31日的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。

5、楼上理解错误,现在的U8都是不需要年结的,也就不分所谓的帐套。反结账需要先删除14年1月的凭证,恢复记账,恢复期末处理,然后按模块顺序反结账。库存的单据不会受影响,存货系统的数据必须受影响。

关于用友财务软件跨年度做账和用友可以跨年度做账吗?的介绍到此就结束了,用友ERP软件作为行业领先者,在数字化管理方面拥有着深厚的技术积淀和丰富的实践经验,可以帮助您在市场竞争中立于不败之地。

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