财务软件如何跨年度反结转,跨年反结账的操作步骤

在日益激烈的市场竞争中,如何培养高效、精细的管理体系成为了企业发展不可或缺的一环。而用友ERP软件,则可以帮助您在这方面做到游刃有余, 文章要给各位会计朋友分享的是财务软件如何跨年度反结转的知识。

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金蝶软件反结账和反过账怎么操作?

打开软件后,按CtrlF12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下CtrlF11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按FnCtrlF11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

具体操作步骤如下:删除已经生成的收付款记录,以及相应的发票,包括与库存管理相关的领料入库单据。这些操作可能影响库存余额和财务报表的准确性。在决定进行反结账与反过账前,务必权衡其影响,确保操作的必要性和准确性。这一步至关重要,因为任何数据变动都可能波及整个业务流程的精确性。

财务软件如何跨年度反结转,跨年反结账的操作步骤

打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面。如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。如果设置了口令,需要输入口令,否则无法继续。在反结账后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11,弹出反过账界面。

第一步:进入主界面打开金蝶软件,首先确保你处于主界面,这是所有操作的起点。第二步:选择反过账操作按住Ctrl键并点击F11键,出现的选项中,根据需要勾选部分凭证反过账。如果需要全部反过账,此步骤可以略过。

金蝶已过账的凭证反过账操作步骤如下: 打开金蝶软件,选择“账务处理”,点击“凭证过账”。 在过账页面中,选择“反向过账”选项。 在弹出的对话框中,确认已选择的会计期间和凭证类型,确认无误后点击“确定”。

用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么

1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账 依次点击总账——期末——对账。

2、)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。3)【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

3、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按 Ctrl+Shift+F6 组合键,再输入帐套主管的口令即可。

4、总帐模块反结帐(把封存的帐套解封)操作方法:以帐套管理员身份登陆,在总帐模块下的‘月末结帐’下,选中要取消结帐的月份行,按Ctrl+Shift+F6,输入帐套管理员密码,确认就可以取消结帐。

5、不知道你是哪个版本,一般反结与反记都是通用的。可见下面步骤:第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

速达财务软件已结账后如何反结帐

1、首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。

2、速达财务中,点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。反结账后会计期间或者进销存期间成为上期,可以修改上期的数据。如果仅是反结账的话,不会影响数据的。问题四:速达软件反过账应该怎么操作。

3、亲,反结账不会对单子有影响的,具体反结账的方法如下:希望对你有所帮助。

4、就在速达财务月结账的下面还有一个选项,叫月反结账。你点一下这个就可以返回到上个月的,或几个月前。

5、速达软件结账后可以反结账,反登帐,反审核,反签字,回到原来录入凭证的状态。

6、点击任务栏第五个任务图标(账务),下拉最后一项辅助工具,点击一下,按顺序执行便是。

金蝶财务软件反过账方法

1、第一步:进入主界面打开金蝶软件,首先确保你处于主界面,这是所有操作的起点。第二步:选择反过账操作按住Ctrl键并点击F11键,出现的选项中,根据需要勾选部分凭证反过账。如果需要全部反过账,此步骤可以略过。

财务软件如何跨年度反结转,跨年反结账的操作步骤

2、进入主界面。同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选。设置要反过账凭证字号,日期—完成。完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑。金蝶财务软件快捷键功能汇总 F1 调出系统帮助。F7 获取基础资料。

3、在KIS的会计之家主界面,选择“账务处理”,如图所示。然后在业务处理窗口,我们能看到凭证过账等相关功能,唯独没有反过账功能,因为反过账是作为隐性功能,只能通过组合键”CTRL+F11”,调出功能。

4、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

5、具体操作步骤如下:删除已经生成的收付款记录,以及相应的发票,包括与库存管理相关的领料入库单据。这些操作可能影响库存余额和财务报表的准确性。在决定进行反结账与反过账前,务必权衡其影响,确保操作的必要性和准确性。这一步至关重要,因为任何数据变动都可能波及整个业务流程的精确性。

6、由过滤条件去进入会计分录序时簿;接着我们进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”选项并点击进入;最后在下拉出菜单中,然后找到“成批销章”选项,该选项即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行改动。以上就是小编收集的金蝶软件进行反过账操作的方法,希望对大家有所帮助。

航天财务软件A3系统怎样跨年反结账?

打开单张凭证或者在凭证管理选择多张凭证后,同时按下Ctrl+M 组合键即可执行反记账。航天信息A3 0版本开始就没有反记账菜单选项了,只能使用以上快捷键。

进行反记账前,先要进行反结账,使用凭证管理查询待反记账的凭证后,点记账,反记账即可。感谢您的提问。

不可以 如果非要反结账,一个月一个月反结账,等修改完成,再一个月一个月结账回来。

新中大财务软件怎样跨年度反结账

是有2008年年结前的备份数据,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。如果没有的2008年年结前的备份数据,同时对计算机数据库不太明白,最好就请软件的售后服务做下,如果精通计算机和数据库,可以进入后台数据库,将12月份的年结字段的值设为空。

以“财务主管”身份进入 点击“系统管理”——“数据修复”,一个月同样的动作要做2次,一次取消月结,一次取消记账。如遇需要输入密码:一般都是12345 除非修改过。取消审核(谁审核谁取消,制单审核不能为同一个人)修改凭证后,重新记账。

用财务主管的身份进入帐务处理系统,然后是进入系统管理,系统管理里面有数据安全维护,里面有个数据修复,如果只是做了记账的话,点一下数据修复就可以了,如果是记账和月结都做了的话,得点2下数据修复,第一次是反记账,第二次是反月结。

可以的。操作步骤如下:进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

关于财务软件如何跨年度反结转和跨年反结账的操作步骤的介绍到此就结束了,用友ERP软件作为企业数字化转型时的重要伙伴,将为您的企业管理注入新的动力和活力。

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