财务软件资产结账不能用 用友u8未通过工作检查不能结账原因?

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  1. 用友u8未通过工作检查不能结账原因?
  2. 会计:银行对账不一致的时候,可以结账吗?

用友u8未通过工作检查不能结账原因?

用友U8 ,月末结账提示“未通过工作检查,不能结账”的话,其中一个原因是有模块(如固定资产系统)没有结账。你点击结账之后,在“月度工作报告”的最下面会有提示的。 结账提示未通过工作检查,不能结账,点击上一步,查看检验报告,上面会显示是具体什么原因,再根据原因来解决问题就可以了。 用友u8未通过工作检查不能结账原因

1、其他模块未结账;

2、对账不平;

财务软件资产结账不能用 用友u8未通过工作检查不能结账原因?

3、当期含有未记账凭证等都可影响到正常结账,具体导致不可结账的原因可参见期末结账时的月度工作报告。

会计:银行对账不一致的时候,可以结账吗?

不能结账,结账前应做到:

1、账账相符 会计账簿之间,包括总账各账户之间、总账与明细账之间、总账与日记账之间、会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间存在着内在联系,通过定期核对,可以检查、验证、确认会计账簿记录的正确性,便于及时发现问题,纠正错误,保证会计资料的真实、完整和准确无误。

2、账证相符 通过账证核对,可以检查、验证会计账簿记录和会计凭证的内容是否正确无误,以保证会计账簿资料真实、完整。

3、账实相符 1)现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。现金对平可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。   2)银行存款:编制银行存款调节表,对平银行账。  3)存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。

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