用友财务软件数据修改,用友软件修改账套数据
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本文目录:
- 1、用友财务软件现金余额手工修改如何操作,可以手工修改的吗?
- 2、用友中的冲销什么意思
- 3、用友r9财务软件如何修改已结账会计期的数据?
- 4、用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
- 5、怎么在用友财务软件中改公式啊!
- 6、用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
用友财务软件现金余额手工修改如何操作,可以手工修改的吗?
1、期初可以手动修改,进入总账-设置-期初余额,双击余额单元格(所有月份未记账结账的情况下)期末余额不能修改。
2、如果是年初刚转入期初余额,只要点击期初余额就可直接修改。如本年已记帐、已结帐则需恢复到年初未记帐时的状态再点击期初余额进行修改。
3、进入用友财务软件的主界面,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。将光标移到要删除的期初明细上,用鼠标单击〖删除〗按钮,经确认后即可。
4、单击 帐套→修改总帐系统初始化启用及参数设置设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置) 会计科目设置 指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。
用友中的冲销什么意思
用友中的冲销指的是对之前错误记录的纠正或调整。详细解释如下:冲销的含义 在用友财务软件中,冲销通常指的是对已经录入的错误数据进行调整或纠正的操作。当企业发生某些财务交易记录有误时,例如金额录入错误、科目使用不当等,需要通过冲销的方式对这些错误进行更正,以确保财务数据的准确性和完整性。
用友红字冲销代表财务上的红字冲销操作。详细解释如下:用友软件是一家提供财务管理软件服务的企业,其中的红字冲销功能是在财务管理中常用的一种操作方式。红字冲销主要用于更正错误或调整之前的记账事项。
冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。需要冲销的凭证如图,即转字0001号凭证。同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)点击“业务工作”选项卡。
用友r9财务软件如何修改已结账会计期的数据?
1、正常操作-填制凭证-审核-记账-结账。现在修改凭证,那么就反正来。先反结账,用《系统管理员》 登录账务处理系统点帮助-关于-用鼠标移动到房屋图标这,按住CTRL+鼠标右键。提示开启反结账/反记账状态。关闭软件(更换操作员也可以)。然后用 《记账人的名字》 登录账务处理系统。
2、用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
3、用账套主管的身份进入系统管理,进入时选择你要修改的账套。进入后,点账套,再点修改,你就可以修改账套的基本质料,第一个对话框的下面就是你选择的会计期间,在哪里修改就行。如果还是无法修改可以进入他的数据库进行修改,修改带有date的值。
4、理论上说,是可以通过反结账至上一年度,进行一系的修正。但是如果上年度的财务报表均已上报相关单位的话,(如税务机关)这样做,实为不妥。因为,佝这样做,只是确保了你系统内的数据之间的衔接和连续性,而无法与已经上报的报表上的数据保持一致。
5、只要调整到正确的期初就行了!问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。
6、登陆去年的帐后,选结账页面,然后按ctrl+shift+F6就可以取消结账,然后再点记账页面,按ctrl+h就可以取消记账。然后再取消主管审核就可以改票了。
用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账。到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账。
问题二:用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账,再反记账,一起到年初,就可以修改了,或者在数据库直接修改,反结账CTRL+SHIFT+F6 ,反记账CTRL+H。
用友通会计科目期初余额录入输入过程中操作被锁定,该怎么办? 清除一下异常任务 就行了,可以用专用的工具清理。
你好,我是青岛振邦的小丁,这种情况是能修改的,只要没有凭证记账,总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样,说明期初余额不能修改。这时需要取消月末结账和记账,使期初处于可修改状态。
怎么在用友财务软件中改公式啊!
在“参照”窗口中的下拉菜单中选择“人员类别”,然后在下方列表中选择“企业经营人员”,如图点击“确定”。然后在“算术表达式1”编辑栏中输入“280”。如图点击“完成”。如图在“工资项目设置”窗口中,将光标定位到如图“,”和“)”中间,再点击“函数公式向导输入”。
首先,以账套主管李明(编号101,密码101)的身份,于2014年1月1日登录企业应用平台,使用100账套。登录后,找到并打开“(001)在岗人员”的工资类别,这是设置公式的基础环境。
以李明(账套主管;编号:101;密码:101)的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”,登录后打开“(001)在岗人员”的工资类别。点击“业务工作”选项卡。如图按“人力资源”→“薪资管理”→“设置”→“工资项目设置”的顺序分别双击各菜单。
要设置用友U8的自定义转账公式,首先以管理员身份登录(例如张强,编号102,密码102)并进入企业应用平台。在业务工作菜单中,依次选择财务会计 总账 期末 转账定义 自定义转账。在自定义转账设置窗口中,点击增加按钮,为新转账项目创建记录。
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
用友财务软件记账做错了怎么办 反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张 用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了 如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。
若记账出现错误,可以执行反记账操作进行更正。 若凭证输入错误,首先进行反记账,然后反审核。 接下来,删除错误的凭证,再重新录入一张正确的凭证。
以审核人的身份登陆到用友通软件,点击审核凭证打开凭证审核窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入审核凭证界面,再依次点击审核成批取消审核即可。
打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
使用账套主管身份进入到系统中,进入”总账“——”月末结账“选择你要反结账的月份按Ctrl+Shift+F6;取消结账;点导航菜单中的”总账“——”凭证“——”恢复记账前状态“;取消记账了之后进入”填制凭证“,找出你要修改的凭证直接修改即可;在取消记账之后的凭证可以“作废、编辑”。
所有的财务软件都是相通的。凭证过完帐之后是不可以修改的。如果需要修改,需要反过帐才可以。解决办法:在帐务处理介面,按CTRL+F11,将凭证反过帐就可以修改。
以上就是关于用友财务软件数据修改和用友软件修改账套数据的详细解读在企业数字化转型进程中,选择一款适合自己的ERP软件至关重要。我们相信用友ERP软件会成为您的最佳选择。
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