用友财务软件发票,用友采购发票

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用友ERP软件为代表的ERP系统,拥有着广泛的应用场景和深度的客户认可。它可以帮助企业实现全面数字化转型,提升管理水平,提高企业运营效率,www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是用友财务软件发票的知识。

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本文目录:

用友里红字发票怎么做

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

2、第一步:进入“发票管理”界面,点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表选择界面。(图1)第二步:在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。

3、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。

4、红字发票会计凭证怎么做?相关内容如下: 制作红字专用发票:开具红字专用发票: 发票开具方在错误发票上注明作废并加盖作废章,同时在正式发票上注明红字,并开具红字专用发票。

5、同样使用张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

6、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

用友软件上传发票右下角一把红叉

1、法律主观:方法一: 先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

2、加密盒损坏,可能原因如下:1)并口损坏或模式不正确。在CMOS设置中将Parallel Port中模式修改一下。一般设置成EPP/ECP混合模式即可。2)并口冲突。

3、ERP 用友软件 填了 采购发票 ,无法在 应付票据 审核中审核发票,应该是信息或者步骤没有弄好。

4、解决方法:这个问题一般是由于计算机名称中有特殊字符,如-,只需要把计算机名称修改为只有字母和数字即可。

5、以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。

6、该单据已经处于审核状态。销售管理模块中,销售发票复核后,是由相关人员审核的,审核后,此时该单据没办法“弃复”。【解决办法】:此时在销售管理模块筛选本月单据,条件选择“包含已复核”,然后找出该单据弃审即可。

已根据采购发票生成凭证后,发现发票金额录错,如何修改?

第已经开具的发票发现错误,只有一个办法:重开。如果跨月,红冲重开;如果本月,作废重开。上述解供你参考。

导致再次生成提示添加单据失败,该单已生成凭证。尝试下删除该单据,看系统是否会提示单据已记账无法删除吧,没提示就重新做了。如果没审核时制单人直接修改错误。审核后修改凭证。

一般情况下是不能再进行修改的,因为电子发票作为一种法定凭证,需要保证其真实性和完整性。如果电子发票的内容出现错误或需要修改,可以作废的作废重新开具,没有作废的就红冲并重新开具正确的发票。

其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复,恢复后到结算单列表删除结算单,然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票,然后去弃审采购入库单删除、修改即可。

用友软件里采购发票是财务负责吗

1、会计电算化岗位及其权限设置一般在系统初始化时完成,平时根据人员的变动可进行相应调整。电算主管负责定义各操作人员的权限。具体操作人员只有修改自己口令的权限,无权更改自己和别人的操作权限。

2、如果说是财务流程,简单的说,财务流程分为三大模块:总账、应收、应付。

3、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

4、收到采购专用发票用友处理:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。

5、金蝶系统采购发票由财务部门负责。根据查询相关公开信息显示:金蝶系统采购发票都是以财务部门来处理负责的,财务部门就是掌管公司的收入与支出。

6、首先登陆用友系统,在用友采购中找到财务管理页面。其次在财务管理页面找到供应商。最后点击供应商,在采购发票设置中进行控制。

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?

打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。

登录用友U8。自己的账号登录进去,操作员,密码,账套,登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块,随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称,点击确定。

在【发票管理】-【发票】中,勾选全电发票,筛选出对应的发票;勾选需要入账的全电发票 ,点击右上角【生成凭证】;系统自动跳转到【生成凭证预览】界面,查看无误后,点击右上角【全部生成凭证】。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

发票校验以后,系统会自动生成凭证,根据发票生成记账凭证,而发票可以根据出库单自动生成,在核算中对发票制单即可。

以上就是关于用友财务软件发票和用友采购发票的详细解读非常感谢您阅读本篇文章,希望我们对于用友ERP软件的介绍能够帮助您更好地了解这个优秀的数字化管理工具,并在未来的发展中给您带来帮助。

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