t3财务软件填写凭证日期,t3已生成的凭证怎么修改

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用友t3教程(用友T3教程(全面解读用友T3系统的功能和操作方法))_百度知...

财务凭证录入 在用友T3系统中,财务凭证录入是财务管理的基础操作。通过选择凭证类型、填写凭证日期和凭证摘要等信息,用户可以录入各种财务凭证,包括收入、支出、资产、负债等。

现在可以进行财务模块的结转了。财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。具体步骤:总账系统结转--确认结转--结转方式--结转报告。年结之核对结转数据 登录T3,以新的年度进入软件,总账系统的对账是在期初余额部分。

备份数据:在进行年度结转之前,首先需要备份当前年度的财务数据。这是为了防止在结转过程中出现意外情况导致数据丢失。

Ctrl+I:在系统各处操作时,起到增加记录得功能。熟练掌握这些快捷方式,可以让你的工作更加快捷 做账操作步骤 用友T3有着自己的一套记账流程。

中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。

...我想录入11月份的凭证,再填制凭证时出现日期不能超前建账日期,怎么...

1、应该是建立账套时没有选定账套启用日期,如果你是从11月份账务开始使用财务软件的,那启用日期应该选定为11月1日,没有选定启用日期的话,系统默认是当前日期的。而账套一经启用,初始数据一般都无法改动了,建议重建账套。

2、重新建账,并确保总账启用日期正确设定、在填制凭证时,正确录入业务日期。需要根据实际情况重新建立账套,并确保总账的启用日期不早于任何需要录入系统的日期。确保在填制凭证时,所录入业务的日期不早于总账的启用日期。

3、“日期不能超前建账日期”警告的意思是,填制凭证时的业务日期跳到系统建账以前了。没有建账就处理业务,显然不符合逻辑。

4、收付转是挺麻烦的,余额已经结转了的话无法修改的,如果你觉得用一年太长而有不怕麻烦的话,备份数据,然后重新建一个账套,把凭证类别类别设置为“记账凭证”。

5、就是凭证日期要在建帐日期之后,先建帐后再作凭证,可以向前更改日期进入建帐后再作凭证。

6、把这张凭证打开,保存为常用凭证,然后把这张凭证作废,清理掉,调用常用凭证,修改制单日期,保存即可。麻烦是麻烦了点。

用友T3固定资产卡片录入日期怎么修改

1、单击【固定资产变动】,将【入账日期】修改 单击【代码】旁边的按钮弹出【固定资产窗口】,进入【固定资产变动资料】界面;选择固定资产后单击【确定】按钮,单击【确定】,则记账凭证上日期会同步修改。

2、如果你取消结账回到6月去修改,会影响7月和8月的折旧,而且结账时会要求你重新计提折旧,你可以在8月对该张卡片进行调整,增加或减少原值,有这个功能的。

3、新资产的开始使用日期必须在本月用友T3固定资产卡片录入日期的修改 。固定资产开始使用日期,新增当月固定资产,所以其开始使用日期必须是当月日期,财务制度规定固定资产当月不提折旧,下月份才可计提折旧。

4、方法做原值增加;方法把本月的业务删除,退回到上月,删除凭证,重做;现在固定资产是可以抵税的,本来就应该录入不含税的原值。

一直在用的系统,用友T3录入凭证系统显示日期不能超前建账日期,该...

1、收付转是挺麻烦的,余额已经结转了的话无法修改的,如果你觉得用一年太长而有不怕麻烦的话,备份数据,然后重新建一个账套,把凭证类别类别设置为“记账凭证”。

2、重新建账,并确保总账启用日期正确设定、在填制凭证时,正确录入业务日期。需要根据实际情况重新建立账套,并确保总账的启用日期不早于任何需要录入系统的日期。确保在填制凭证时,所录入业务的日期不早于总账的启用日期。

3、“日期不能超前建账日期”警告的意思是,填制凭证时的业务日期跳到系统建账以前了。没有建账就处理业务,显然不符合逻辑。

财务记账凭证上的日期如何填写

1、财务记账凭证的日期一般是填制记账凭证的当天日期,也可以根据企业管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。

2、填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。

3、记账凭证的填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。记账凭证是财会部门根据原始凭证填制,记载经济业务简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证。

4、填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。不过注意月份前要加零的有:1月、2月及10月;日前要加零的有:1-30日。

用友t3月末已结账怎么填制下月凭证

填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。

结账之前要确认所有的凭证都准确无误,全部进行审核,点击期末转账定义期间损益。对要结转的损益类科目进行设置,如果有新的科目要注意选择。

修改总账里填制的凭证,只需取消结账、取消记账、取消审核后,在填制凭证里修改就行了,不涉及固定资产模块。如果新增资产、折旧凭证是从固定资产自动生成的话,不建议修改,建议在总账系统红冲,然后再填制正确凭证。

须先把当月的结账然后填下月凭证。如果的当月有账务以后有补充或更改的,可以找到【反结账】进行反结账然后进行修改,完成后在把所说的当月结转,不会影响下个月已经填制的凭证。

进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

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