用友财务软件如何反结转,用友软件怎么反结帐

以用友ERP软件为代表的ERP系统,拥有着广泛的应用场景和深度的客户认可。它可以帮助企业实现全面数字化转型,提升管理水平,提高企业运营效率, 文章要给各位会计朋友分享的是用友财务软件如何反结转的知识。

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用友金蝶财务软件的反过账怎么做?

打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。

分别按以下步骤进行:反结账:总账-期末-结账,打开结账对话框 选择要取消结账的月份后(注:只能选最后一个已经结账的月份),按Ctrl+shift+F6,输入账套主管密码,即可取消结账,也即反结账。

用友财务软件如何反结转,用友软件怎么反结帐

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

1、在结账界面,选则要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,取消结账。在对账界面,按Ctrl+H激活“恢复记账前状态”功能,然后按路径--总账--凭证--恢复记账前状态--选择恢复方式--确定。取消记账完毕。

2、,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面,选则要取消结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,取消结账。

3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

4、在审核管理界面,设置好调整范围。 精确找到需要反审的凭证,执行弃审操作,即可解除审核状态。至此,你已掌握了如何在已结账状态下修改凭证的基本步骤。但请注意,如果凭证涉及损益科目,可能需要删除相关结转凭证,然后重新生成新的凭证数据,以确保财务报告的准确性。

5、首先,反记账和反结账是在会计软件中常见的操作,主要用于更正错误或取消之前的记账或结账操作。在用友U8软件中,反记账和反结账的操作需要在总账模块中完成。在进入该模块后,用户需要找到并点击期末选项,在其中选择对账功能。

用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?

1、在用友财务软件T6中进行反记账操作的步骤如下: 打开总账模块,进入期末对账界面,通过点击菜单栏中的“期末”然后选择“对账”来启动对账流程。 在对账界面,按下快捷键CTRL+H,系统将弹出对话框询问是否恢复记账前状态。确认后点击“确定”。

2、在使用用友财务软件T6时,如需进行反记账,操作相对简单。首先,进入总账模块,找到“期末”选项,点击进入“对账”功能,如图所示。然后,按CTRL+H键,系统会提示恢复记账前状态,点击“确定”,在凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”选项。选择所需的恢复点并输入密码后,即可完成反记账操作,如图所示。

3、输入密码以完成反记账操作。T6软件反结账操作流程如下: 在总账模块中,点击顶部菜单栏的“期末”下的“结账”选项,如图所示:![结账选项](#) 将鼠标悬停在最后一个已结账的月份上。 按下CTRL+SHIFT+F6组合键,弹出输入操作员密码的提示框,输入正确的密码后点击“确认”,完成反结账操作。

用友财务软件如何反结转,用友软件怎么反结帐

4、反结账操作: 进入用友T3系统,选择需要反结账的月份。 点击期末处理模块,选择结账选项。 在结账界面,找到对应月份的结账记录,点击反结按钮。 输入操作员密码进行确认,完成反结账操作。

5、反过账操作:点菜单[期末]-[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]-[恢复记账前状态],按指示操作即可。

6、反记账快捷键“Ctrl+H”,具体如下:第一步,进入软件,依次单击“总账”--“期末”--“对账”选项,见下图,转到下面的步骤。第二步,执行完上面的操作之后,将显示以下界面,见下图,转到下面的步骤。

用友结转上年度后还能反结转吗?

1、可以的。分两种情况,传统结转模式(12月结账--新建立年度账--结转上年余额)解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

2、期初余额可以变动,反月结回到年初,进行修改,再把凭证全部记账,月结即可。也可以10年度账套删除掉不要,但要先把凭证导出来。等反年结后,修改09的账。但建立新年度账,再把之前导出来的凭证,再导进去即可。

3、可以进行反结账。但是上年度进行反结账、修改账务数据,且重新记账后,次年的期初余额要进行手工调整的。

关于用友财务软件如何反结转和用友软件怎么反结帐的介绍到此就结束了,用友ERP软件作为企业数字化转型时的重要伙伴,将为您的企业管理注入新的动力和活力。

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