用友财务软件错误结转,用友t3结转报告有错误结转科目
在当今数字化浪潮下,如何高效地管理企业资源成为了每个企业家必须面对的问题。而用友ERP软件,则可以帮助企业轻松解决这一难题, 本文要给ERP软件爱好者带来的是用友财务软件错误结转和用友t3结转报告有错误结转科目的内容。
本文目录:
- 1、用友软件结转上年总账数据,弹出错误结转科目1个,是现金项目,查后没发...
- 2、用友财务软件,在年末结转中结转上年数据时,出现一个错误结转科目,怎么...
- 3、用友软件我结转了上一年的数据,出现一份结转报告,但显示有错误结转科目...
- 4、请问大家:我在用友通里.期间损益结转后,发现一张凭证有误.我怎么取消损...
- 5、用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
用友软件结转上年总账数据,弹出错误结转科目1个,是现金项目,查后没发...
1、这个没事,期初是可以修改的。结转后,更改为正常的即可。数据表有问题,怀疑是科目的问题,看下科目的余额方向借贷方有没有什么问题,code表时科目表。再看看,gl_accsum 总账,gl_accvouch凭证及明细账。看下期间数据和期末数据跟前台是否一样。
2、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。
3、很可能是因为软件中总账与辅助账不一致。例如:应付账款设置了“供应商往来”辅助核算,结转到下一年时总账余额为零,但是辅助账中记录的是有两笔辅助明细,金额正好正负相抵。很多企业出现过这种状况。这是因为上一年度中录入凭证时选择供应商档案选错了。
4、参照去年的年末余额进行更改即可,如果是 总账与明细账这 些对不平,只有一个可能,你结转的时候用的是明细结转而且上一年没有做往来两清导致 建议,年度结转,总账系统结转时采用余额结转的方式。更多用友软件 相关知识请百度搜索一下:UFIDAWHY 第一个网站上有很多用友软件相关知识。
5、建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。结转上年数据 注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
用友财务软件,在年末结转中结转上年数据时,出现一个错误结转科目,怎么...
很可能是因为软件中总账与辅助账不一致。例如:应付账款设置了“供应商往来”辅助核算,结转到下一年时总账余额为零,但是辅助账中记录的是有两笔辅助明细,金额正好正负相抵。很多企业出现过这种状况。这是因为上一年度中录入凭证时选择供应商档案选错了。
这个没事,期初是可以修改的。结转后,更改为正常的即可。数据表有问题,怀疑是科目的问题,看下科目的余额方向借贷方有没有什么问题,code表时科目表。再看看,gl_accsum 总账,gl_accvouch凭证及明细账。看下期间数据和期末数据跟前台是否一样。
你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。
用友软件我结转了上一年的数据,出现一份结转报告,但显示有错误结转科目...
1、很可能是因为软件中总账与辅助账不一致。例如:应付账款设置了“供应商往来”辅助核算,结转到下一年时总账余额为零,但是辅助账中记录的是有两笔辅助明细,金额正好正负相抵。很多企业出现过这种状况。这是因为上一年度中录入凭证时选择供应商档案选错了。
2、这个没事,期初是可以修改的。结转后,更改为正常的即可。数据表有问题,怀疑是科目的问题,看下科目的余额方向借贷方有没有什么问题,code表时科目表。再看看,gl_accsum 总账,gl_accvouch凭证及明细账。看下期间数据和期末数据跟前台是否一样。
3、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。
4、打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。把财年改到新年,另一个只是设定。
5、多结转成本类科目(为零不转)形成的。一般是正常的,对下年度帐(包括成本类科目)没有影响。
6、往来科目是按余额结转还是按明细结转?建议把上年的往来余额表,打印一份。在新年度帐查看往来科目的年初余额,逐个往来单位,逐笔余额核对。查找错误,修改正确,就OK啦。
请问大家:我在用友通里.期间损益结转后,发现一张凭证有误.我怎么取消损...
取消后,就可以修改记账凭证,当然,提醒一下,期间损益结转的凭证如果损益类的.凭证发生变化,需要把原来结转的凭证作废掉,再重新生成结转凭证。然后统一重新记账。用友通进销存相关取消操作 取消由进销存模块生成的凭证的相关操作。
你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。
结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上更改。在字、号栏中填写“调帐”;并在摘要中注明所改的那笔帐的日期、凭证号及原因;如果是少计了,直接记上差额;如果是多记了,应该用红字冲减;借贷方向记反了,用红字冲减错误。
取消记账:总账——凭证——恢复记账前状态——选择月初的状态点选确定即可 希望对你有帮助。如还有软体问题可以私信我 谢谢您的采纳! 用友U8如何取消冲销凭证 方法:单击【凭证】下的【稽核凭证】,进入后找到对应的冲销凭证,单击【取消稽核】。
用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
1、你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。
2、用友t3反结账反记账:反结账进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反记账依次点击总账、期末、对账。
3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
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